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老师好,1月份预付了一季度的房租3万,这个分录怎么做 1月给员工发年货,职工福利费,这个分录怎么做

2021-01-26 09:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-26 09:14

借预付账款 -房租 贷银行,这个按月摊销做借管理费用 房租 贷预付账款 -房租   借管理费用福利费 贷应付职工薪酬福利费,借应付职工薪酬 福利费,贷库存现金 等

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快账用户1679 追问 2021-01-26 09:20

房租3万的发票1月收到了 ,1月借 预付账款3贷银行存款3 借管理费用1贷预付账款1 是吗,接下来2个月,每月再同样做,借管理费用房租1贷预付账款1,可是接下来2个月没有发票的,

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齐红老师 解答 2021-01-26 09:24

是的,是的,是的,是的,1月有发票就可以

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快账用户1679 追问 2021-01-26 09:28

12月采购固定资产,预付1万,本月收到发票,借 固定资产 贷预付账款,还是借固定资产 贷应付账款 借应付账款 贷预付账款,要通过应付账款核算吗?用不用应付账款中转 有什么区别

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齐红老师 解答 2021-01-26 09:35

你之前挂的预付现在做的也是冲掉预付,不需要通过应付账款。

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齐红老师 解答 2021-01-26 09:35

不需要挂几个往来科目,挂一个就可以了。

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快账用户1679 追问 2021-01-26 09:41

刚才那个预付一季度的物业费,取得是专票,进项税额怎么做

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齐红老师 解答 2021-01-26 09:44

借预付账款 进项税额,贷银行,发票贴这个

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快账用户1679 追问 2021-01-26 09:46

接下来2个月的物业管理费用,是用不含税价分摊的吗 税额不用分摊了

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齐红老师 解答 2021-01-26 09:54

是的,是的,根据不含税去分摊,

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借预付账款 -房租 贷银行,这个按月摊销做借管理费用 房租 贷预付账款 -房租   借管理费用福利费 贷应付职工薪酬福利费,借应付职工薪酬 福利费,贷库存现金 等
2021-01-26
你好,没错的,是这么做账的
2024-12-25
1. 借管理费用福利费贷银行存款贷其他应付款 2. 不开发票不能税前扣除 借营业外支出贷银行存款 3.那就是2010-100-100 这就是应发工资
2020-08-12
您好,借其他应收款贷银行存款
2021-10-10
你好借应付职工薪酬—福利费 贷银行存款
2021-01-02
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