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老师,请问员工宿舍季度预付的,预付给房东了,这个怎么做分录?

2021-10-10 11:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-10-10 11:35

您好,借其他应收款贷银行存款

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快账用户4027 追问 2021-10-10 11:36

可以做预付账款--房东吗?

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快账用户4027 追问 2021-10-10 11:36

请问到月入费用怎么做分录呢

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齐红老师 解答 2021-10-10 11:38

您好,应当借成本费用科目(根据住宿人员)贷应付职工薪酬~工资补贴,

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快账用户4027 追问 2021-10-10 11:39

您好,这个属于职工福利吗?

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齐红老师 解答 2021-10-10 11:40

您好,不是,是属于工资津贴补贴

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您好,借其他应收款贷银行存款
2021-10-10
你好,挂其他应收款就是了,开票时冲销
2023-07-21
你好 可以直接: 借:预付账款9000 贷:银行存款9000
2023-04-27
你好,这个分录是 借:预付账款 贷 银行存款 同时计提 借:管理费用——福利费 贷 预付账款
2021-11-28
借预付账款 -房租 贷银行,这个按月摊销做借管理费用 房租 贷预付账款 -房租   借管理费用福利费 贷应付职工薪酬福利费,借应付职工薪酬 福利费,贷库存现金 等
2021-01-26
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