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红冲是把之前的收入冲销,那么为啥1月红冲12月的普票,对12月的收入不影响呢?不是跨月才有红冲吗?当期是作废。

2021-01-25 16:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-25 16:31

你好    你1月红冲    冲的也是1月的收入。   也不可能冲12月的 。 因为你1月才处理。 正常你12月还是 按你开票的金额正常报税的。   你当期作废了吗  你不是在红冲吗?  

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快账用户7500 追问 2021-01-25 16:34

12月开普票20万,人家要专票。1月红冲普票还是红冲专票?如果1月红冲12月的普票20万,那么,为啥冲的是1月的收入?

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齐红老师 解答 2021-01-25 16:36

 你好      你是1月红冲的 。 是冲你1月的收入 当期收入。   ,跨年红冲也是冲销当年的收入,因为你红字发票是今年开具的,就冲销今年的收入,而不是冲销以前年度的收入

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快账用户7500 追问 2021-01-25 16:43

那么,我开红票的内容,还是开去年12月普票的内容吗?冲12月的内容,又算作冲1月的收入。1月开红票,冲1月的收入,可是开票内容和事项是12月的呀?

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快账用户7500 追问 2021-01-25 16:45

我就是把12月的普票改成专票。现在跨月了,只能用红冲的方式。所以,开红票的内容是12月的,开红字普票。再开蓝字专票,一模一样的内容

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齐红老师 解答 2021-01-25 16:46

 你好 你红冲肯定还是按12月的发票内容开即可。    是的 。内容不变哈  

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快账用户7500 追问 2021-01-25 16:54

虽然内容不变,因为红冲是发生在1月,影响1月收入,不影响12月的。12月已经按正常开票交税了。那么红冲的意义是什么呢?只是为了普票转为专票吗?对方等于跨年跨月收到发票,他们抵扣几月份的税呢?12月还是1月?

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齐红老师 解答 2021-01-25 16:58

 你好         你不红冲 你 12月的税费就要缴纳了。  你自己要去红冲是为啥 你应该是知道的 。 你要换票种开票  肯定需要先红冲在开的。 不然 你还得重复缴纳税费的。   

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快账用户7500 追问 2021-01-25 17:06

对,我就是不明白。跨月导致的红冲,为啥对12月没影响?对1月有影响,是因为红冲发生在1月,事儿是12月的事儿,12月也按正常开票的交税了。红冲,是因为别人不要普票,要专票

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齐红老师 解答 2021-01-25 17:11

 你好     你1月才红冲。 你还是纠结到12月去了。 你12月开票出去了你自己没有作废处理。 肯定12月要做收入报税的。 对于税务局来看。 你么有红冲   那么12月肯定要按你开票金额来报税的。    

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快账用户7500 追问 2021-01-25 17:37

对,明白。红冲是对收入冲销,这个收入是指12月的收入还是1月的收入呢?红冲发生在1月,对1月有影响,可是红冲的内容是12月那张普票的内容。所以,按造这个逻辑为啥对12月没影响?

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齐红老师 解答 2021-01-25 17:38

 你好 你在1月冲冲的是1月收入金额 。     你实际12月那边是要缴纳增值税的 。  

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快账用户7500 追问 2021-01-25 17:40

12月的已经交税了。1月开的红冲票是根据12月那张票开的,为啥冲的是1月的收入?

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齐红老师 解答 2021-01-25 17:44

 你好      你还是没有理解 。 我说的是冲你1月收入   在开 一张发票出去 。  你实际1月 在你 金额没有变化的情况下 是 一正一负  不会多缴纳税费 。 你实际12月已经缴纳税费了  。    

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快账用户7500 追问 2021-01-25 17:48

嗯嗯,明白。我们应该给对方在12月开专票,现在跨月了,购买方只能收到1月的专票,他们的支出还是列12月,那么,他们要跨月专票怎么处理呢?

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齐红老师 解答 2021-01-25 17:50

 你好   是的。 对于他们来说  12月暂估费用或者成本。 在1月收到你的专票 也是可以抵扣 和税前扣除的。 就算你红冲了 也是不影响他们的 。 他们照常可以税前扣除的 

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快账用户7500 追问 2021-01-25 17:55

他们抵扣和税前扣除的是1月的还是12月的进项?还是在年度汇算清缴做税前扣除呢?如果我12月开的是专票,开错了,1月红冲再重开,可是12月的专票他们已经在12月抵扣了,那么他们要怎么处理呢?

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齐红老师 解答 2021-01-25 17:58

 你好1.   是你们 1月的进项税了。 你12月是普票的哇 普票哪有进项税    1月开的专票才有进项税的  2.      不会的娿 对于 购买方那边 实际是在汇算之前取得了合理发票是 可以税前扣除的 3.      如果抵扣了 购买方开红字信息表   你开红字发票来红冲 处理   在开新发票就行了。   

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快账用户7500 追问 2021-01-25 18:05

对方,就是购买方,取得的我们开具的1月的专票,他们还可以抵扣和税前扣除,对方是抵扣12月的销项还是放在1月抵扣?他们不是1月取得的专票吗?如果抵扣1月的,那就算21年的了,如果抵扣12月的,只能在汇算清缴时处理吗? 如果对方抵扣的需要红冲的专票,那么得他们自己即购买方开具红字信息表,我们销售方再红冲,再重开,是这样的流程?

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齐红老师 解答 2021-01-25 18:07

 你好   1.    你12月抵扣了     不是要重新开票吗 。    对方开红字信息表要做转出处理      把进项税转出来 。 然后在 用1月的发票重新去认证抵扣的    2.   是的  购买方开具红字信息表,我们销售方再红冲,再重开     

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你好    你1月红冲    冲的也是1月的收入。   也不可能冲12月的 。 因为你1月才处理。 正常你12月还是 按你开票的金额正常报税的。   你当期作废了吗  你不是在红冲吗?  
2021-01-25
你好,1月红冲12月的发票,不影响12月份的的收入,是冲销1月份的收入
2021-01-25
您好 不能在12月份的账上冲这个收入,然后1月冲发票 因为增值税对应的要申报的 增值税收入的金额跟企业所得税收入的金额应该一致
2021-01-05
您好,是的呢,12月分录都是正常的,1月开红票,收入和成本结转分录都做成负数
2024-01-02
同学您好!这个是正常的,因为您冲收入的时候需要同时冲成本费用
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