您好!这样的话应付账款可以结平的。
老师 1.付单位材料款 款已经付了,发票没有到的话我分录这样做对吗?借~应付账款/预付账款 贷 银行存款。后期发票到了 借~原材料/库存商品 贷应付账款/预付账款 这样做对吗? 2.如果材料款和发票同时同行 是不是直接 借原材料/库存商品 贷 银行存款
老师,请问在预付款时没有科目没写预付款,写的是借:应付账款 贷:银行存款。 收到货的时候 借:原材料 贷:应付账款 能不能消帐
老师,您好,我先做的预付账款,借方是预付账款款,贷方是银行存款,等第二个月票到货到,借原材料,借应交税费,贷方直接贷预付账款这个分录没有问题吧
货已到库,帐未付,领导让记入预付账款,是借:原材料 贷预付账款 付款时 借:预付 贷:银行 分录对吗?可以记入预付账款科目吗?
老师,请教一下该分录有没有问题,我总感觉应付账款发生额有问题,重复了没拿到发票时,付预付款时,生成两笔凭证①借:预付账款贷:应付账款②借:应付账款贷:银行存款核销的时候又生成两笔凭证:①借:费用借:进项税贷:应付账款②借:应付账款贷:预付账款
应交税费-应交增值税(进项税额)期末借方余额,是不是要重分类到其他流动资产?
商贸零售行业,无进销存软件,商品型号繁多,如何设置会计科目方便月末结转成本?库存商品设置数量金额式辅助核算?还有哪些科目要设置数量金额式核算?月末成本结转能否实现一键自动结转?
请问老师,我现在收到24年的专票,但抵扣肯定只能在25年抵扣了,我把成本做在24年的分录是借:主营业务成本,贷:其他应付款(我公司是劳务派遣公司,支付给渠道的费用时是借:其他用付款,贷:银行存款,所以发票来了就贷:其他应付款。),抵扣做在25年,分录事借:应交税费-应交增值税-进项税额,贷:其他应付款?
例如公司回收一台滚筒洗衣机150元;借:原材料150贷:银行存款150领料拆解借:生产成本A70元生产成本B80元贷:原材料150元拆解完入库借:库存商品A70元库存商品B80元贷:生产成本A70元生产成本B80元结转成本借:主营业务成本150元贷:库存商品A70元库存商品B80元老师这样做分录、数据这样取数对不对啊
我们备案的是先进先出法
我们备案的是先进先出法
回收的滚筒洗衣机拆解成零配件成本要怎么算?怎么结转成本呢
回收滚筒洗衣机拆解的零配件需要把每个零配件按各自的品名一个一个的入库吗
老师,我24年12月预提了24年第四季度投促局会给的发展奖励金(计入营业外收入),要是预提多了,我25年该怎么处理?
取得专票记入业务招待费,进项税额需要转出吗?