你好 发放的次月来报个税 。 12月工资个税在1月去报
11月份开通的税务,应该11月份发放10月份工资,但是推迟到12月份发的10月份工资,11月份已经给员工缴纳社保了,请问12月份报税报计提11月份的工资和11月缴纳的社保,发放10月份的工资(没有员工需要缴纳个税)不在个税申报了可以吗?
12月发放工资15000元,公积金1000元,社保按武汉最低标准扣除,1-11月已经发放65000元,问:12月个税怎么申报?
12月发放工资15000元,公积金1000元,社保按最低标准缴纳,1-11月已经发放工资65000元,问:12月个税怎么申报
我11月转入本公司的社保,12月缴纳11月的社保,12月发放11月的工资,那么我应该在明年1月开始申报工资对不?因为1月申报的是所属期12月,12月发放的是11月的工资。那么我在今年11月在本单位缴纳了公积金,请问我是不是要在12月就申报工资。因为11月实际缴纳的公积金金额需要在12月申报。
老师,我们11-12月工资到1月才发放,假设当时做工资表时个税是1000元,一月发放了11+12月以及一月的工资,一月工资表个税200元。但2月个税申报时个税为1400元,多的部分公司承当,这个怎么做账
应交税费-应交增值税(进项税额)期末借方余额,是不是要重分类到其他流动资产?
商贸零售行业,无进销存软件,商品型号繁多,如何设置会计科目方便月末结转成本?库存商品设置数量金额式辅助核算?还有哪些科目要设置数量金额式核算?月末成本结转能否实现一键自动结转?
请问老师,我现在收到24年的专票,但抵扣肯定只能在25年抵扣了,我把成本做在24年的分录是借:主营业务成本,贷:其他应付款(我公司是劳务派遣公司,支付给渠道的费用时是借:其他用付款,贷:银行存款,所以发票来了就贷:其他应付款。),抵扣做在25年,分录事借:应交税费-应交增值税-进项税额,贷:其他应付款?
例如公司回收一台滚筒洗衣机150元;借:原材料150贷:银行存款150领料拆解借:生产成本A70元生产成本B80元贷:原材料150元拆解完入库借:库存商品A70元库存商品B80元贷:生产成本A70元生产成本B80元结转成本借:主营业务成本150元贷:库存商品A70元库存商品B80元老师这样做分录、数据这样取数对不对啊
我们备案的是先进先出法
我们备案的是先进先出法
回收的滚筒洗衣机拆解成零配件成本要怎么算?怎么结转成本呢
回收滚筒洗衣机拆解的零配件需要把每个零配件按各自的品名一个一个的入库吗
老师,我24年12月预提了24年第四季度投促局会给的发展奖励金(计入营业外收入),要是预提多了,我25年该怎么处理?
取得专票记入业务招待费,进项税额需要转出吗?