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老师 我不懂 借应付职工薪酬应付职工工资 贷库存现金 贷其他应收款 项目部 贷其他应付款养老金 这个怎么理解

老师 我不懂 借应付职工薪酬应付职工工资 贷库存现金 贷其他应收款 项目部 贷其他应付款养老金 这个怎么理解
2021-01-25 10:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-25 10:41

你好 发工资需要扣除个人负担的社保和其他的款项

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快账用户5044 追问 2021-01-25 10:44

我怎么还是不能理解呢老师

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齐红老师 解答 2021-01-25 10:47

计提借管理费用-工资/社保(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款

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齐红老师 解答 2021-01-25 10:47

完整的看下这个理解了吗

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快账用户5044 追问 2021-01-25 10:48

懂了 老师 谢谢你

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齐红老师 解答 2021-01-25 10:51

不用客气 工作愉快

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你好 发工资需要扣除个人负担的社保和其他的款项
2021-01-25
你好,这个要么是还股东款,要么这个转成股东的投资款
2020-12-04
您好,首先第一个问题,你最好用库存现金取过度的,虽然是借了法人的钱,然后第二个问题,不要忘记借管理费用贷应付职工薪酬。这个计提,。
2022-05-30
你好,第一种方式是正确的 计提的时候 借:管理费用-工资 ,贷 :应付职工薪酬-工资 发放的时候 借: 应付职工薪酬-工资 ,贷: 其他应付款-老板
2021-01-27
你好,,同学。 其他应收款,通常是 如果用其他应付款也行的,最后余额都没有的
2021-09-08
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