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2025年2月账期,有一笔分录写错了,错把应收票据-A公司写成应收账款-A公司了,具体要怎么红冲调整? 错误的分录是: 借:银行存款-xx银行 财务费用-利息支出 贷:应收账款-A公司

2025-04-07 09:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-04-07 09:58

红冲错误分录 按照原错误分录的金额和科目,编制一张红字(金额用负数表示)记账凭证进行冲销。 借:银行存款 -xx 银行 (红字,金额为原分录中银行存款的金额) 借:财务费用 - 利息支出 (红字,金额为原分录中财务费用的金额) 贷:应收账款 - A 公司 (红字,金额为原分录中应收账款的金额) 在摘要栏要注明 “冲销 2025 年 2 月账期错误分录” ,这样可以清晰表明这笔分录的用途。 编制正确分录 冲销原错误分录后,按照正确的业务情况编制分录。因为是应收票据结算,正确分录应为: 借:银行存款 -xx 银行 (实际收到的金额) 借:财务费用 - 利息支出 (如有利息支出) 贷:应收票据 - A 公司 (应收票据的金额) 在摘要栏注明 “更正 2025 年 2 月账期分录,应收票据结算”,以便日后查账。

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快账用户5837 追问 2025-04-07 10:03

错误的那个分录上除了票据结算还有用应收票据冲销应收账款,这个是正确的,这个不用红冲吧?

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齐红老师 解答 2025-04-07 10:06

同学你好 对的 正确的不用

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快账用户5837 追问 2025-04-07 10:08

拿同一个分录一部分正确,一部分错误,那我只红冲错误的那个,摘要怎么写比较清晰

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齐红老师 解答 2025-04-07 10:12

同学你好 摘要写冲减某某业务

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快账用户5837 追问 2025-04-07 10:14

我这个就是冲减收到承兑汇票款?

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齐红老师 解答 2025-04-07 10:16

同学你好 对的 是这样

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你好;   那你现在调整 ;   借    应收账款-A公司 贷其他应收款 -往来款  A   
2022-03-01
借库存商品贷利润分配未分配利润
2025-03-01
那你现在直接就是借应收账款B公司 贷应收账款a公司就行了。
2022-03-01
同学你好 1.对的 2.是的 有收入就要结转成本的 借其他业务成本 贷银行存款
2021-02-23
你好,借应付账款a公司贷,其他应收款张三。
2023-04-20
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