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借:库存现金 贷:其他应付款-法人 借:应付职工薪酬 贷:应交个税 库存现金 借:管理费用 贷:应付职工薪酬 请问一下,这样其他应付款-法人要怎么冲掉?

2020-12-04 10:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-04 10:03

你好,这个要么是还股东款,要么这个转成股东的投资款

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快账用户7247 追问 2020-12-04 10:04

还股东款的话,怎么做

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齐红老师 解答 2020-12-04 10:05

借:其他应付款 贷:银行存款

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快账用户7247 追问 2020-12-04 10:05

这个不需要票吗

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快账用户7247 追问 2020-12-04 10:06

这样股东需要支付个税不?

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齐红老师 解答 2020-12-04 10:19

你好,这个是还款,还往来款,不需要票据的,不用交税个税

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相关问题讨论
你好,这个要么是还股东款,要么这个转成股东的投资款
2020-12-04
你好,第一种方式是正确的 计提的时候 借:管理费用-工资 ,贷 :应付职工薪酬-工资 发放的时候 借: 应付职工薪酬-工资 ,贷: 其他应付款-老板
2021-01-27
你好,,同学。 其他应收款,通常是 如果用其他应付款也行的,最后余额都没有的
2021-09-08
您好,首先第一个问题,你最好用库存现金取过度的,虽然是借了法人的钱,然后第二个问题,不要忘记借管理费用贷应付职工薪酬。这个计提,。
2022-05-30
可以的,可以这么做的。
2024-12-06
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