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老师,我们公司以前的业务员上个月带客户过来炒货,销售额是10万元,老板说给他2个点的提成即2000元,今天早上通过农行转账给他了,这个2000元作为什么支出比较好,因为这个业务员已经离职了不是我们的员工,他炒货老板就念在旧同事给他一点的提成

2021-01-23 14:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-23 14:25

计入公司的劳务费开支,就是计入管理费用——劳务费,属于临时员工的劳务报酬进行申报个人所得税

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快账用户2118 追问 2021-01-23 14:26

老师我们管理费用的下级科目没有这个,但是这种情况估计几年才有一次,可以不额外增加这个下级科目,改为其他科目是否可以?

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齐红老师 解答 2021-01-23 14:27

需要设置管理费用——劳务费,有此业务,才新增此科目

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快账用户2118 追问 2021-01-23 14:30

好的,谢谢老师,这样操作才是正规的

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齐红老师 解答 2021-01-23 14:31

是的,需要申报劳务费的个人所得税,要不就是需要到税务局开具相关的劳务费发票。

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快账用户2118 追问 2021-01-23 14:32

好的,感谢老师

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齐红老师 解答 2021-01-23 14:32

祝学习进步,工作顺利

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计入公司的劳务费开支,就是计入管理费用——劳务费,属于临时员工的劳务报酬进行申报个人所得税
2021-01-23
你好,可以作为给对方的业务招待费入账
2020-12-28
同学你好,很高兴为您服务! 合同是跟乙公司签订的吗?还有发票是乙公司提供的吗?是的话,最好是付款给乙公司。如果确实得付款给业务员,建议让乙公司出具一张授权业务员代收货款的协议,否则后续产生纠纷,就会特别麻烦。
2024-06-03
您好,建议直接做,借:库存商品,或者劳务成本,应交税费-应交增值税-进项税(一般纳税人取得增值税专用发票,用于应税项目,否则无此分录),贷:银行存款。
2019-12-31
您好,建议直接做,借:库存商品,或者劳务成本,应交税费-应交增值税-进项税(一般纳税人取得增值税专用发票,用于应税项目,否则无此分录),贷:银行存款。
2019-12-31
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