即征即退收入对应的进项税额加计抵减
老师,请问年末应收账款比年初降低0.01%,营业收入今年比去年同期下降15%,应收账款较收入增长幅度增加(或减少) 个百分点,这个问题该怎么算?(下面是刚才的问题在整个题目的表述----预计2021年应收账款余额993万元,较2020年12月31日基准日的 1000万元减少7万元,较收入增长幅度增加(或减少) 个百分点,预计完成(或未完成)年初压降目标;一年以上应收款项余额 万元,较基准日的 万元增长(或下降) %,预计完成(或未完成)年初压降目标。)这个压降目标,有没有很简单很直接的理解。有时对这些概念不能很好的理解,找不到相应的数据。谢谢老师
请问老师一般项目加计抵减期初余额,我理解就是去年进项10%或15%没有使用完毕的,而即征即退的加计抵减是什么意思?
我是这么理解的:通过第一张图知道,就是时间重叠的部分加计扣除分别有10%跟15%,然后我现在这道题,第3问算出来的可抵扣进项税1.69为什么用10%而不用15%加计抵减?我看题目是发生在2020年12月。还是这个抵减我不应该看第一张照片的内容?
老师,我不明白答案中的会计分录,这里的其他权益工具投资期初递延所得税资产借方余额50万元,本期发生160*25%=40,那么这个借其他综合收益10递延所得税资产10是什么意思?期初是可抵扣差,本期增加可抵扣差,这里的分录是冲掉的意思?还有这个答案也不理解:借所得税费用65贷递延所得税资产65(答案期初余额可抵扣差140本期发生65可抵扣差,又减上笔分录递延所得税资产贷方10?我不明白啥意思?还有递延所得税负债期初贷方余额10,本期发生60*25%=15然后15-10=5是啥意思?是余下的要结转到所得税费用科目吗?
请问老师,上个月报税的时候,把应该填进一般项目加计抵减发生额的数填到了即征即退加计抵减里,导致这个月即征即退有期初余额,这种情况请问怎么办
企业所得税汇缴时从业人数有小数点怎么算
老师,请问公司在广交会卖给国外客人的几把雨伞,客人要开发票,这种只需要开形式发票吧?我们账务上按内销处理对吗?
老师你好,我是钢结构制造,我需要核算成本,是根据入库数据统计还是根据付款数据核算。我们是进多少用多少
老师,我这个贷方带出凭证不对,该是应付账款呢,是怎么设置下还是?
老板出差请人吃饭几千,算差旅费还是业务招待费?
老师您好,去年2024计提员工奖金的时候,做错分录了,借管理费用-职工薪酬,写错成:管理费用-福利费,我在2025年更正了,那我做汇算清缴的时候可以按管理费用-职工薪酬填表吗?
老师,我公司是小规模纳税人,如果没有采购合同的情况下,印花税时税务局是按不含税成本价作计税依据吗?销售没有合同的话,是按实际结算金额的含税价还是不含税价作计税依据,谢谢
老师这个行业的增值税税负率是多少呀
老师你好,我公司24年1月份购买一辆营运二手车,因为老板一直说没发票未入账,,现在应该怎么操作。账务怎么处理
请问老师为什么有的企业利润表是本年累计和本期两列,有的是本年累计和本月两列呢?不是统一的吗?