你好 具体的那个业务的差额
老师:我在差额征税申报,就是我想问下,就是减少增值税,是不是开发票时就直接可以减掉一部分
老师我再问一下,如果我现在能确定 我们有19000的税票可以开进来,那我算进项发票的时候是不是就直接减去进项的。是这样的,我有张19000的增值税发票可以开进的
2021年的损益类的科目明细用错了,我可以直接在汇算清缴调增调减吗?就是本来是社保的,我做到了工资里了,导致工资和申报的工资不一致,社保就少了公司的那部分,我就想直接工资调增,社保那部分调减,这样可以吗?
老师,我想问一下差额征税,系统没有开差额征税的发票,是不是在申报的时候,不能做分包抵减?
老师,旅行社可以差额征税,但是,我们没开差额征税发票,那就可以附表一二不用填,直接保存吗
高级会计师报考条件,有什么要求?
老师科目余额表银行存款出负数了是怎么回事
受教育阶段开始时间和结束时间存在交叉要怎么修改
补提以前年度的固定资产折旧需要做折旧计算表格吗?
资产负债表中的应交税费期末余额,为什么与科目余额表中的应交税费余额不一致呢
3、甲公司 2023年 2 月 10 日自行研发一项管理用非专利技术,至 20223 年 12 月 31 日累计发生研究支出 480 万元。2024年 1 月 1 日进入开发阶段,截至 2024 年 6 月 1 日研发结束形成一项非专利技术,共计发生材料费用1020 万元,人工费用 150 万元,专用设备折旧费 20 万元,支付其他费用 60 万元,发生的开发支出符合资本化条件的部分为600万元。甲公司预计该非专利技术可以使用5年,预计净残值为零,采用直线法摊销。不考虑其他因素,则2024年因该非专利技术计入当期损益的金额为( )万元。 720 650 710 480 答案是720?请问下老师,难道前面480的损益不用管他吗
你好,查账中发现之前按预售做账,预付账款出报表,现在前任会计调整到应收款款,应付账款,不设预收付项,所有导致应收账款变负数了,然后整个资产负债表,资产也负数,负责和所有者权益也负数了,请问这样会有风险吗
老师,请问下,材料明细账如果没有记账凭证号,可以吗
老师,工商银行到账伴侣服务扣费,应该怎么做分录?
物业费从公司账上转,对方开票可以做公司费用吗?
比如我们是中介,介绍一个人到另一个单位上班,对方把钱给我们,我们来给工人发工资,这笔钱有我们的服务费和工人工资组成,但是里面大半是工资,我们给对方出具发票是所有金额,
你好 对的,是这么做的。