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2020年4月份暂估库存商品8832元,并按这个数结转了成本,今年一月份进项票来了8800,小规模企业小会计准则下,我收到发票后我这个分录怎么写。

2021-01-22 11:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-01-22 11:27

您好: 您把暂估的冲掉,按照8800元重新在当期记账即可。

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快账用户1425 追问 2021-01-22 11:29

跨年了,我这个成本把之前的8832作废,按现在的8800写,主营业务成本那有-32的结余数。

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齐红老师 解答 2021-01-22 11:31

您好: 并不需要调以前的分录,直接在本期做就行,成本差异参照材料成本差异处理即可,就是把32元也在本期进行调整。

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快账用户1425 追问 2021-01-22 11:35

调整分录怎么做

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快账用户1425 追问 2021-01-22 11:41

我冲减了当时暂估入库这个分录,现在按实际发票入账,我调整结转的成本的时候,不知道要怎么做分录是正确的,没有以前年度损益这个科目,还需要调整未分配利润吗。

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齐红老师 解答 2021-01-22 12:28

您好: 以前暂估的没有结转成本对吧?

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快账用户1425 追问 2021-01-22 12:58

已经结转成本了

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齐红老师 解答 2021-01-22 13:02

您好: 已经结转成本,就冲当时暂估,然后按照8800元做借:原材料,贷:应付账款,然后报成本调整即可(借:库存商品32 贷:主营业务成本32)

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快账用户1425 追问 2021-01-22 13:08

那跨年了,12月份的账已经报了,现在做账还 调整未分配利润吗。

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齐红老师 解答 2021-01-22 13:11

您好: 金额不大的话,咱们不进行追溯调整,采用未来适用法调整当期即可。

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您好: 您把暂估的冲掉,按照8800元重新在当期记账即可。
2021-01-22
借应付账款贷库存商品, 借库存商品贷应付账款, 借库存商品贷利润分配未分配利润, 借利润分配未分配利润贷库存商品。
2023-07-28
你好,如果你做到2024年的主营业务成本里面,你看一下会不会收入小于成本
2024-11-22
真实发生只有300?还是真实发生是1200?只到300?剩下后面才到?贷应付账款暂估款 -300 贷应付账款 供应商300 ,真实只有300 ,多做借:库存商品-1200,贷:应付账款-暂估账-1200 借库存商品 300贷应付账款供应商,多结转成本,借库存商品1200-300 贷以前年度损益调整 ,借以前年度损益调整,贷利润分配未分配利润
2020-08-08
同学您好 先把之前的暂估冲销掉,然后根据发票金额再重新入账 借:应付账款 ——暂估款 7400 贷:库存商品 7400 收到发票金额 借:库存商品 7400 应交税费——增值税——进项 贷:应付账款
2021-04-22
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