您好: 您把暂估的冲掉,按照8800元重新在当期记账即可。
我去年12月进行暂估账,借:库存商品1200,贷:应付账款-暂估账1200,并且结转成本了的,今年7月份收到发票金额为300,我这需要重新弄成本吗,这个怎么调账呢,麻烦告诉下呢
2020年4月份暂估库存商品8832元,并按这个数结转了成本,今年一月份进项票来了8800,小规模企业小会计准则下,我收到发票后我这个分录怎么写。
老师 ,我们是商贸企业。上年11月暂估入库一批产品。就按暂估的金额,数量。暂估入库了。然后11月这批暂估的货卖了,我就按暂估价结结转销售成本了。然后分录也是按暂估的写。 然后12月到发票了。金额比暂估的少。然后我按暂估录入了红字分录,又按发票录入蓝字分录。这样对吗?结转成本哪里我没有动,结转销售成本哪里需要改吗?需要冲销比发票多出来的成本吗?但是跨年了怎么办
老师你好,小企业会计准则以前年度暂估了商品入库,也完成了结转,但是后期收到了发票单价有高低,也没有将差额进行成本调整,这个我需要怎么处理呢
2019年小规模暂估分录:借库存商品,贷应付账款-暂估,也结转了成本,今年补开了普通发票,是只冲销应付这一步,还是结转成本这一步也一起冲销吗?具体前后分录怎么写?现在是一般纳税人,小企业会计准则
公司购买油漆,去年入了低值易耗品,已经用在办公楼,今年怎么调账
高标准农田项目施工需不需要缴纳环保税
那劳务公司把销售材料加到营业范围是不是就属于其他业务收入啊
付款人是银行卡中心的账怎么做
这个在汇算清缴里怎么取数?
股东分红 还没有申报个税,这笔分红等后面公司经营需要当扩资吗?
请问个人所得税手续费返还分录怎么做?
老师,在做汇算清缴的时候, 比如25年补计提24年的社保900元, 这个金额应该要加上吧?这是归属于24年的社保, 同样24年补提的23年社保也要减掉, 它不属于24年,是这样理解的吗?
你好老师,同事之间借钱,可以用工资抵吗,钱可以直接打到债务人卡上吗
老师:请问支出半年的房租该怎么做账?
跨年了,我这个成本把之前的8832作废,按现在的8800写,主营业务成本那有-32的结余数。
您好: 并不需要调以前的分录,直接在本期做就行,成本差异参照材料成本差异处理即可,就是把32元也在本期进行调整。
调整分录怎么做
我冲减了当时暂估入库这个分录,现在按实际发票入账,我调整结转的成本的时候,不知道要怎么做分录是正确的,没有以前年度损益这个科目,还需要调整未分配利润吗。
您好: 以前暂估的没有结转成本对吧?
已经结转成本了
您好: 已经结转成本,就冲当时暂估,然后按照8800元做借:原材料,贷:应付账款,然后报成本调整即可(借:库存商品32 贷:主营业务成本32)
那跨年了,12月份的账已经报了,现在做账还 调整未分配利润吗。
您好: 金额不大的话,咱们不进行追溯调整,采用未来适用法调整当期即可。