你好!需要和你们主管税务局沟通,可以后台退回
老师您好,我的个人所得税之前申报过一次,是退税21,后面因为一些原因,做出更正,需补税2144,但是我年收入低于12万,这种情况可以免除申报吗?还是必须得补交税款?上午补了2144,已经补了,如果可以免申报,这2144能退吗?谢谢老师
2020.4月计提和扣缴了1-3月的企业所得税,当时申报错误已经扣税,后来更正申报,2020.6.11税务退回银行58.37,请问老师这个退回的费用会计分录怎么写?
老师好,问下这个月的所得税申报错了,我们不能退税,还要补交的,然后已经提交了退税申请,这个能撤回吗?所得税已经更正申报
老师你好,我这面企业所得税年报时申请退税了,现在发现错误了,系统申请退税已经审批,我现在还可以在更正申报表吗,那我申请的退税怎么处理,
老师,请问更正了个税申报,然后产生多交税费1000多,应交税费-个人所得税为借方。现在已经申请了退税,然后钱到账后退给员工怎么做分录呢?
办公室房租费用取得发票可以入费用并全额企业所得税前扣除吗
老师,本年度公司后1500万、那么可以所得税前扣除的福利费就是1500万的百分之十四,就等于210万,实际产生福利费不超过210万的都可以企业所得税前扣除对吗
老师您好,招待费可以扣除的额度不能超过年累计销售额的千分之五对吗?比方销售额两千万,那么本年度可以抵扣的招待费不能超过十万对吗,实际发生的招待费百分之四十需要调增是这个意思吗?
你好,外贸企业出口退税进货明细申报表疑点A0303,
老师您好,本年度交通费产生了八万多,企业所得税汇算时,交通费这一项没有限额这个说法吧,正常支出的话这八万多都是可以我要所得税前扣除对吗
对方给我转账支付宝显示账户企业流水不符资金未满足到账条件是怎么回事啊
对了,我这边需要开一份合同,款项里面需要帮甲方走5000的帐出来,算上我合同原体的金额1200,一共是6200元,开普票费用对方说他们包了,那我这边是不是金写“6262”就可以了。多了62,是不是属于虚开呀
对了,我这边需要开一份合同,款项里面需要帮甲方走5000的帐出来,算上我合同原本的金额1200,一共是6200元,开普票费用对方说他们包了,那我这边是不是金写“6262”就可以了。多了62,是不是属于虚开呀
老师你好!我想咨询村股份经济合作社光伏发电的做账流程
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