您好 月末应交税费-待认证进项税不要结转
老师,月末应交税费-待认证进项税要结转吗
老师,应交税费—应交增值税(待认证进项税额)月末需要结转吗?要怎么处理?
应交税费,待认证进项税额,月末没有需要抵扣的进项税,还需要将待认证进项税结转到应交税费-应交增值税-进项税吗?
老师,请问一下。 月末未认证的进项税额要转到应交税费—待认证进项税额 里吗? 借:应交增值税—待认证进项税额 贷:应交税费—应交增值税(进项税额) 这样做对吗?
月末要结转应交增值税待认证进项税额和应交增值税销项税额吗?怎么结转,凭证怎么做
新接手了一公司,原来记帐都用记帐凭证,没分收款凭证,付款凭证,现在导入到一个新的金蝶系统里,我可以分收、付、记凭证吗?
老师好,公司在2024年11月底申报减员A员工社保成功,但在12月仍有A员工的社保账单并银行扣款成功,于是正常做账计提并缴纳该员工社保。我公司在2025年2月申诉请求税局退回该款项,目前在2月账单已出,并退款成功,现应该如何做账呢?
核定税种后,就马上可以开电子发票给客户了,是吗?
老师,用POS机收款的手续费怎么处理?
我也没看到105080中的41行啊,麻烦老师帮我看一下数据有什么问题吗?
老师,应收账款的贷方余额,相当于收了款没得发票的往来账,他们有的说可以不管,几年了这样挂起。这样在税务上有没有什么影响,会不会补怀疑是一直不开票入账做收入
老师您好!请问下用现金支票取现备用,作为公司现金,然后用来付一些开支或是工资,账务上面还需要注意什么
老师,2021年成立的企业,实收资本应该到什么时候全部实缴
老师,资产负债表的资产总额超5000万则不享受小微企业的减免,这个5000万是看季度还是什么时候的?
老师好!委托生产开什么发票?是销售发票吗?
老师,个税要计提吗
个人包含在员工工资里面的不用单独计提
好的,谢谢老师
不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快