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应交税费,待认证进项税额,月末没有需要抵扣的进项税,还需要将待认证进项税结转到应交税费-应交增值税-进项税吗?

2023-02-17 13:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-17 13:35

你好,认证了吗?只要没有认证的就不用转。

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快账用户4313 追问 2023-02-17 13:36

没有认证,那就是用进项税认证的当月结转到应交税费-应交增值税-进项税吗?

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齐红老师 解答 2023-02-17 13:38

不用结转的做到待认证里面。

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快账用户4313 追问 2023-02-17 13:39

嗯?那月末结转增值税的分录是什么呢? 如果发票已经认证,

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齐红老师 解答 2023-02-17 13:39

借应交税费、应交增值税进项 贷应交税费待认证 借应交税费、应交增值税转出未交增值税 贷应交税、非应交增值税进项

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快账用户4313 追问 2023-02-17 13:41

贷应交税、非应交增值税进项,这个是什么?非应交增值税进项?

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齐红老师 解答 2023-02-17 13:43

应交税费、应交增值税进项。

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你好,认证了吗?只要没有认证的就不用转。
2023-02-17
可以再做增值税的内部结转分录
2023-08-01
以后认证抵扣了才做那个账
2024-07-17
你好,现在这样做分录 借:应交税费-应交增值税-进项税额,贷:应交税费-应交增值税-待认证进项税额
2020-12-02
待认证进项税额年底不需要处理,等你认证的当月在做处理!
2024-01-25
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