你好,认证了吗?只要没有认证的就不用转。
上个月我把没有勾选认证的税额放在了“应交税费-增值税-待抵扣进项税”里面,这个月勾选认证了,是不是应该转出来:借:应交税费-应交增值税-进项税,贷:应交税费-应叫增值税-待抵扣进项税?摘要是:结转待抵扣进项税,没有任何附件。
老师,3月份记到待抵扣进项税额,6月份认证抵扣,可6月份账上没有把待抵扣进项税额转到进项税额,现在要调整怎么调?借:应交税费-应交增值税-待认证进项税额 贷:应交税费-应交增值税-进项税额
这个月留了些进项没有抵,挂在待认证进项税额里,下月抵的时候做应交税费应交增值税进项税 贷:应交税费应交增值税待认证进项税额,需要附什么附件吗
应交税费,待认证进项税额,月末没有需要抵扣的进项税,还需要将待认证进项税结转到应交税费-应交增值税-进项税吗?
老师,请问一下。 月末未认证的进项税额要转到应交税费—待认证进项税额 里吗? 借:应交增值税—待认证进项税额 贷:应交税费—应交增值税(进项税额) 这样做对吗?
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老师,我想问问我们公司现在账上挂了12万多的现金,实际一分没有,年末结账了,我可以暂时挂在待处理财产损益科目里面吗?明年再做相关处理吗
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没有认证,那就是用进项税认证的当月结转到应交税费-应交增值税-进项税吗?
不用结转的做到待认证里面。
嗯?那月末结转增值税的分录是什么呢? 如果发票已经认证,
借应交税费、应交增值税进项 贷应交税费待认证 借应交税费、应交增值税转出未交增值税 贷应交税、非应交增值税进项
贷应交税、非应交增值税进项,这个是什么?非应交增值税进项?
应交税费、应交增值税进项。