你好 去税务局申报吧
老师我们小规模上季度提前确认收入报税,不含税金额是53万,这个季度开票839万(含上季度提前确认收入的53万),另外有53万是3%的专票,这个月报税的时候系统比对异常数据,这个怎么填报合适一点呀
老师,我们是家小规模企业,这个季度(4季度)没有开票 但是有8万的收入,申报增值税的时候应该填 应征增值税不含税销售额(3%) 这栏的 本期数 是吗?然后根据最新政策,一个季度45万以下收入的小规模纳税人可以免增值税。那 申报表10行 小微企业免税销售额 是不是也 填 8万? 还有11行 未达到起征点销售额,这个是什么?我应该填哪个?
老师好,我们是小规模纳税人,上个季度增值税申报了一笔未开票收入15万。这个季度按客户要求补开了发票15万,我们今天在系统报税时,把这15万从这个季度的销售额中减去后,结果系统提示,说销售额小于税控盘的开票金额,这种情况会有什么问题吗?能不能继续申报?
老师您好,当月中旬小规模升一般纳税人,月初小规模时开具了3个点的专票税率未作废,本月中旬在缴上期增值税时即连带缴纳了月初开具的3个点的税款,所以申报表上也连带上了上月的收入及本月月初3个点的收入一起。也就是说假设上季度开票不含税收入44万,交税1.3万,本期月初升一般纳税人前开了3个点的专票不作废,这部分3个点的专票不含税收入2.8万,税款800元,申报表上也同上季度的收入一起上了数据,那带上我现在给的数据会计分录如何做?
老师,在申报企业所得税季度申报时,有个这个提示,企业所得税收入比增值税累计收入少14752.47,原因是因为我上个季度有个代开的专票14752.47,上个季度在增值税申报表里,专票不含税收入里填了14752.47,然后下面小微企业免销售额里填的数是包含这个专票14752.47这个数后的总数,就导致这个数据不一样,这要怎么调整啊?
老师好,客户退货,退货商品入库,我红冲时候,应该做红字复数分录还是相反分录呢?
老师,试用期是转正后8折,比如试用期是3000.转正后是不是这样算,3000*0.8=2400+3000=5400.
老师好,客户退货,退货产品入库,导致本月结转成本时,这个产品的主营业务成本是负数。这样可以吗?
老师,第八章,高收入低年限的计算,不看最低,按照当地月平均工资×3计算嘛?
汇算清缴有一笔营业外支出罚款500元,进行了纳税调增,应该怎么做分录
3万无票支出,是员工提成没有票怎样操作
老师,找了一份会计工作,在大学里面做开在大学里面的超市的账不难吧
同一种原材料在多个产品上使用,怎么核算材料成本?
老师工商年报用市场监管联络员的方式登录吗?
计划评估的控制有效性越低,可容忍偏差率越高,样本规模越小,为什么是对的呢?
小规模冲无票收入不好做
税局让我自己报
比对不通过自己填写 你看下能强制填写不