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12月份开票20万,成本75万,票开在了1月份,要不要做个暂估收入那,暂估收入分录怎么做

2021-01-18 11:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-18 11:14

年底发票暂时取得不了的时候先确认暂估 然后调整 借:成本费用 贷:应付账款-暂估 下个月发票来了 贷:以前年度损益调整 贷:应付账款-暂估(红字) 借:以前年度损益调整 贷:应付账款-XX公司 最后 以前年度损益调整 结转至利润分配-未分配利润

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快账用户4291 追问 2021-01-18 11:15

是收入没有发票,开在了1月份

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齐红老师 解答 2021-01-18 11:18

12月按照正常开票确认收入的凭证编制  1月开票后 发票附在原凭证后面  

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年底发票暂时取得不了的时候先确认暂估 然后调整 借:成本费用 贷:应付账款-暂估 下个月发票来了 贷:以前年度损益调整 贷:应付账款-暂估(红字) 借:以前年度损益调整 贷:应付账款-XX公司 最后 以前年度损益调整 结转至利润分配-未分配利润
2021-01-18
需要借应收账款 贷主营业务收入 应交税费
2024-06-25
你好 对 这样处理对的 先做无票收入  1月再开
2022-01-17
6月暂估40万 9月份暂估了10万,12月份暂估了35万, 借:主营业务成本,贷:应付账款-暂估款, 收到是2019年发生成本吗,那就做借主营业务成本 -30 贷应付账款 暂估款 -30 之后重新做借主营业务成本 贷应付账款,这个暂估回来是6月的发生成本吗,那还有10万后续还会回来吧,是真实发生10万吧,那挂着,几时回来再调整
2020-02-18
你好 哪个收不到就冲哪个 
2022-11-11
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