你好 是的 。这个是这样来转的。 你们债权转股 就是这样处理的
这个月做了一笔,借:其他应付款 10000 贷:实收资本10000,这个在现金流量表上吸收投资者投资收到的现金如何体现,不体现,本年累计数就跟资产负债表上的实收资本差10000了
老师 我们有一笔股东的其他应付款转为实收资本了么但是那笔费用在现金流量表的吸收投资者投资收到的现金里面没有,正常么?
老师,股东现在打进来了10万元投资款,之前股东也垫付了2万元进来,老板意思是把这两万也做投资款入实收资本,这样资产负债表里实收资本就是12万,而现在流量表中吸收投资而收到的现金只有10万是对的吧?因为当时的2万,我是直接借:其他应付款―xx股东,贷:实收资本
请教老师,收到股东投资款800万,资本溢价150万,为什么现金流量表里只显示吸收投资收到的现金800万,没有资本溢价的150万
老师 请问股东在打投资款的时候把多余的钱作为了其他应付款,现在要把这笔钱转为投资款,直接做一笔其他应付款转为实收资本的分录就可以了吗?还是说需要什么资料呀?
老师资产负债表本期都是0,是不是把上期期末数填到本期期初里
一般纳税人采购取得普通发票不能抵扣进项税直接去成本? 那普票既然不能抵扣进项税 对应投分送个人消费集体福利是不是就不用视同销售了?采购取得普票销售的时候可以开普票也可以开专票?
老师,您好!我想问下运维项目技术服务我开给甲方6个点税率,我实际发生的运维劳务1个点或3个点专票可以抵扣不吗
现实中 发票都是 到税务系统 里面 是否需要找到对应的发票 ? 有流水和回单 没有对应发票 该如何做账啊?,有发票 没有对应流水和回单 又该如何操作啊
销售员工资高个税交的多 有没有什么节税的方案
把每个月的进项税额做在待认证进项税额的科目,这个月底是什么结转的?按照当月抵扣认证的进项票金额来转吗?
老师,我去年单位购买的月饼,对方开的专票,进项我按开票金额全入了,有部分送员工,我进项要转出,会计分录怎么做
老师你好、请问别人拿我们公司资质投标、现在中标了、投标保证金要从我们公司付出去、她把这个投标保证金打到我们公账上、我们在从公司账户付出去、请问这样有风险吗
老师,我想问问应该职工薪酬,本年增加,本年减少,年末余额,都代表什么意思呢
老师,审计报告不备案就不合规吗
意思是 这部分钱在现金流量表吸收投资者投资收到的现金没有提现是没有错误的对么
你好 需要在这个 吸收投资者投资收到的现金 里面去 体现 。 这个是收到了投资款了
但是我的现金流量表里怎么没有,资产负债表里都是对的
你好 那你就去看看当时你选择的是什么流量