你好,出现了什么提示的?
老师,我们公司本期有个30万的未开票收入,我如果申报30万的未开票收入,就要缴纳增值税,可是如果后期客户开了普票,疫情期间我们生活服务行业,开普票是可以免税的,那这个税,税务局会退给我们吗?
小规模纳税人季度开增值税发票不超过9万(月开票不超3万)免增值税及附加税. 小规模纳税人月销售收入不超过10万元,或者按季纳税的季销售额不超过30万元,免征增值税.这是对小微企业的增值税优惠政策. 这个怎么理解,小规模到底是季度开始不超过30万还是9万免税
小规模纳税人,开具的餐饮服务发票,开的全是普票,税率是:免税。这个月申报季度增值税的时候,收入不超过30万,增值税申报表是填9跟12栏吗?
小规模纳税人,生活服务行业,疫情期间即使超过30万收入也是免增值税的。但是也有不开票收入,并且以后也不会补开税票,报税时提示增值税普票比对不通过,这不开票的收入该怎么填
老师,饭店购买的生肉,对方开的增值税普通发票是免税的,请问我们饭店收到这样的发票,是可以直接抵成本费用吗?
请问企业临时找外单位人员帮忙干了四天活支付1200元,如何申报个税?需要注意什么呢?
公办幼儿园可以和员工签署私车公用协议,没有租金只报销油费吗?
行政单位员工去党校学习的培训费和差旅费能直接转账给个人吗?
行政单位支付给员工个人的差旅费能直接转账给个人吗??
生产企业 如果3月有出口收入,已经开具出口发票,申报了增值税, ①3月的免抵退税是否可以先不申报,等到时候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退税一起申报呢 ②还是说申报了当期的增值税,就一定要申报免抵退税 ③如果是那种超期申报的(超次年4月),是否可以跟正常申报的,一起申报退税
发现一张取得的切割机发票不是我公司的购买的,怎么处理
公司转让了,之前的账还有用吗?还是以后的账0申报
汇算清缴时,假如2024年的业务招待费需要调增10000,补交税10000*5%=500,小规模公司,小企业会计准则。能不能在4月份做账务处理,借:所得税费用 500 贷:应交税费-应交企业所得税 500,需要改资产负债表的年初数吗
老师,公司签订进项销项合同有啥作用呢?
问题不是说了吗
比对不通过
去税务局那边申报 你们当地不允许无票收入