咨询
Q

你好老师,我们有A、B两个公司,A公司从厂家进车,B公司从A公司进车卖给C客户,C客户的款打到A公司私户,A公司帮B公司代收代付,那这样A公司从进货到收C公司的款,这些销售到结转分录要怎么做?

2021-01-15 21:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-15 21:20

你好: 你这应该有税务风险的。谁给客户开票呀?

头像
快账用户7037 追问 2021-01-15 21:57

按内账处理来看,A公司开票给B公司,C客户买车挂靠B公司,假如A公司从厂家进货30万,只赚厂家返点30万的5.5%是16500元,以30万的94.5%卖给B公司283500,B公司又包购置税、保险、上牌、贷款等费用卖给C客户40万,C客户把40万打到A客户私户,这样从A公司做账来看,从厂家进货到成本结转分录要怎么做?

头像
齐红老师 解答 2021-01-15 22:08

你好: 1.提醒,这种交易存在税务风险。 从内账角度,A要确认收入,283500元 A公司采购成本是30万减30*5.5% A公司不赚不亏。 借:库存商品28万 贷:银行存款28万(简化) 卖给B, 借:银行存款40万 贷:其他应付款~B12万 主营业务收入28万 借:主营业务成本28万 贷:库存商品28万

头像
快账用户7037 追问 2021-01-15 22:43

现在是这种情况,A公司跟厂家进货开票是30万,返利2万是后期才给没在票上直接减掉,但我们卖给B公司是直接减掉2万后销项票开28万,然后B又包购置税、保险等卖给C客户40万(C客户挂靠B公司),C客户又把40万直接转给A公司,A公司内账角度来做,从厂家进货到结转,分录要怎么做呢?

头像
齐红老师 解答 2021-01-15 22:59

你好: 内账中,以实际交的税为准。并不直接确认销项进项。因为增值税是销项减进项进行交税,还有其他发票的采购或销售。(核算出来也不准确。) 增值税,企业所得税都是以实际缴纳为准。 内账的企业所得税也不是根据内账的利润总额计算的。一个道理。

头像
快账用户7037 追问 2021-01-15 23:04

如果不考虑外账账务处理,像内账这情况,进项到销项分录要怎么做

头像
齐红老师 解答 2021-01-15 23:09

你好: 就算没有做外账,也是以给税局交的钱为准。 主要是内账发票不齐全的情况太多了。 内账就是剔除了税的影响,只考虑实际承担的缴纳金额。 反映的结果,就是企业实际的盈利,实际的费用,实际的交税金额。

头像
快账用户7037 追问 2021-01-15 23:14

这些都知道,我是说以上面例子,从进项到结转分录要怎么做

头像
齐红老师 解答 2021-01-15 23:16

你好: 如果你一定要考虑税,可以给你写一下,不过不建议这样处理。 借:库存商品28万 应交税费-应交增值税30*13% 贷:银行存款(30*1.13减2万) 卖给B, 借:银行存款40万 贷:其他应付款~B(40减28*1.13)倒挤 应交税费应交增值税销项28*0.13 主营业务收入28万 借:主营业务成本28万 贷:库存商品28万 这是额外支付增值税的处理。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好: 你这应该有税务风险的。谁给客户开票呀?
2021-01-15
您好,C是代理还是从A采购
2022-07-28
您好,没有多缴,收到发票和开出发票金额一样,一个可以抵,一个是交,平了, 如果是规模不能抵,但有30万以内免增值税,超过30万是多交增值税了,但利润总额变小了,所得税少了
2024-12-13
同学您好,首先公司业务大额款项应该以公对公转账,减低相应的财税风险。其次,进账税率没有8%和10%。
2024-01-16
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×