你好!你可以先计入预收这个没关系的。你们公司是做什么的。
老师我们公司从7月份开始业务往来的,我们给销售方支付了700多万我都挂的预付账款,她们给我们开了500多万的进项票,然后我再根据开票金额来冲预付账款,然后购买方给我们付了1000多万,我挂的都是预收账款,我们给他们也就是只开了500多万的销项发票出去,也就是每月都用销售方给我们的进项开相对应的销项出去,然后走再根据我们开出去的票来冲预收账款,我们都没有上过增值税,然后这两个月都是这两个月就都是亏损,我这样做税务会有风险吗?我现在应该要怎么做才能避免税务风险
我想问下老师,有家单位她这个月收到对方公司转来的30万款,没有进项和销项 要咋办呀,后期可能会有业务往来 这个做成预收账款是不是利润就大了,要交所得税是吗 能做成其他应付款吗
我们是房地产公司,有套房是跟别的房地产公司一起成交的,现在佣金回来了,对方开了专用发票给我们,我们要打一半的款给对方,可是现在我们的进项发票已经够了,如果在加上这张发票的进项,就大于销项了,所以这张票就留在下个月来抵扣,那现在做账的话要怎么做,把发票抽出来,做借主营业务成本,贷银行存款,然后下个月的时候在做借应交税费进项税,贷主营业务成本吗,还是有其他的做账方法
老师,我们在注销公司税务,税务今天反馈给我说清算申报不通过。要我们补申报17年至现在的印花税,还要出一份说明说为什么2019年6月的其他应付款有20万,20年6月就变成只有4万。这个我查了下其实就是往来款现金往来对冲的(二级明细是不同股东),但说明我不能直接这么写吧?我想问的问题还有印花税应该报哪些?说我们要报实收资本,账册,销项,进项,收入,租金。但公司没有实收资本的,也没有销项和进项的合同,这个要怎么搞?
老师,下午好,我想问一下对方公司没办法给我们公司开发票,我这边可以公对公给对方公司转账吗?要怎么做账呢?对方公司是养殖企业,不能开建筑服务目前我们公司是小规模纳税人,是不是只需要考虑这笔款项在汇算清缴时调增产生企业所得税就可以了?但是我们跟他们公司没有任何的业务往来,是他们在我们公司挂靠了一个小工程,我们收到业主给的工程款,所以要把工程款从我们对公账户转出给真正的施工老板,但是施工老板有个养殖企业要我们转入他那边的对公账户上往来款是做应收应付吗?但是这笔钱给出去就不会有下文了
你好,我们公司已经背书出去的一张票,对方还没有接收,在这期间,这张票据到期。钱自动回到了我方一个冻结账户之中。这个钱能调出来吗?
我们公司做了亏损,又多交了增值税,不想去税务局退税,这种情况怎么处理
老师质量购买的检验设备配件,能入制造费用-检验费吗
分包的劳务,给对方开发票项目名称选什么?
我框起来的数据在哪里提取比较好?这个是不是填上年度24年的数据?
只要董孝彬老师回答,不要其他老师回答,老师现金被老板收去后也不知道他怎么处理的
前一年最后一笔出口不能退税,税款需要转成本,请问如何做
老师,你好!有个员工老板给了2万多元的款,不是奖金,个税也不让报,我还是计提了应付工资,我可以作为补贴什么的,不报个税,写什么呢。是去年的事了。个税是公司其他人报的
米高,老师,就是我们因为缴税扣款,跟银行签订了三方协议,这个三方协议在哪里可以找到当时办理的原件。
老师,我漏报了1月份的个税怎么办啊,而且补报的时候还漏报了一个人。1月份的财务报表有计提这个人的工资
老师,做预收不涉及所得税的吧
你好!是的。不涉及所得税