齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
你好,调整(调增)数额=11.07/所得税税率
以前年度有亏损,这个调整额填在哪里
你好,调整(调增)数额=11.07/所得税税率%2B之前年度亏损金额的绝对值 调整的金额填写在纳税调整项目明细表——扣除类——其他栏次
老师好!请问企业所得税汇算清缴有退税11.07,现在不想退税,怎么计算调整数额
请问小企业会计制度,企业年度汇算清缴有退税,不想退税的操作是调增所得税年度汇算表中的应纳税额么?调整后,财务年报要不要做相应调整。
老师,企业所得税汇算清缴会退税1427元,我不想退,怎么调整申报呢
汇算清缴利润总额是负数,当年有外地预缴的所得税,汇算清缴不想退税要怎么调整
老师你好,企业所得税汇算清缴不想退税?怎么调表?
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老师,请问之前预付材料款是借预付账款,贷银行,收到材料没有发票时是借原材料,贷应的账款—暂估应付款,材料当月已销售并结转了成本,次月对方退回10万用现金支付,要怎么做分录
留抵抵欠,增值税报表的留抵栏次,下个月会自动减少?
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以前年度有亏损,这个调整额填在哪里
你好,调整(调增)数额=11.07/所得税税率%2B之前年度亏损金额的绝对值 调整的金额填写在纳税调整项目明细表——扣除类——其他栏次