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老师好!请问企业所得税汇算清缴有退税11.07,现在不想退税,怎么计算调整数额

2021-01-15 08:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-15 09:00

你好,调整(调增)数额=11.07/所得税税率

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快账用户9152 追问 2021-01-15 09:05

以前年度有亏损,这个调整额填在哪里

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齐红老师 解答 2021-01-15 09:06

你好,调整(调增)数额=11.07/所得税税率%2B之前年度亏损金额的绝对值 调整的金额填写在纳税调整项目明细表——扣除类——其他栏次 

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你好,调整(调增)数额=11.07/所得税税率
2021-01-15
你好,纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额,用弥补亏损的绝对值加上应该退税的金额/所得税税率。
2023-04-13
你好; 退税的话 ; 你不想退; 就去修改纳税调整表  - 里面去 调增即可 (就当成没有收到发票; 去调增  影响了应纳税所得额抵减 税费   )
2023-03-06
你好 那么你这个调整A105000表里面成本的其他
2023-04-10
学员朋友您好,填A105000纳税调整项目明细表30行十七项其他
2023-05-14
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