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老师好!请问企业所得税汇算清缴有退税11.07,现在不想退税,怎么计算调整数额

2021-01-15 08:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-15 09:00

你好,调整(调增)数额=11.07/所得税税率

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快账用户9152 追问 2021-01-15 09:05

以前年度有亏损,这个调整额填在哪里

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齐红老师 解答 2021-01-15 09:06

你好,调整(调增)数额=11.07/所得税税率%2B之前年度亏损金额的绝对值 调整的金额填写在纳税调整项目明细表——扣除类——其他栏次 

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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