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老师,请问一下,我司2017年3月购入一厂房,2018年1月开始改造,2019年1月完工,但做账过程中没有把固定资产面账余额转入在建工程,而是将原值+在建工程一并重新计提折旧,到了2020年才发现这问题,请问应该如何处理

2021-01-14 23:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-14 23:12

同学你好 那就是在建工程的部分折旧提多了吧?

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快账用户6878 追问 2021-01-14 23:13

是的!提多

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齐红老师 解答 2021-01-15 07:26

借:累计折旧 贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷:盈余公积 未分配利润 应交税费-应交所得税

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快账用户6878 追问 2021-01-15 07:55

可是我们用的是小企业会计准则没有以前年度损益调整这个科目

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齐红老师 解答 2021-01-15 07:56

借:累计折旧 贷:盈余公积 未分配利润 应交税费-应交所得税

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齐红老师 | 官方答疑老师

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