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老师:我有一笔进项税额转出的税额,当时做的分录是:借:管理费用 应交税费—增值税-进项 贷:银行存款。进项税额准出后这笔税额如何做分录

2021-01-14 20:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-14 20:08

你好,是不允许抵扣增值税吗?借管理费用贷应交税费应交增值税进项转出。

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快账用户6989 追问 2021-01-14 20:11

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2021-01-14 20:13

不客气地,工作愉快。

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你好,是不允许抵扣增值税吗?借管理费用贷应交税费应交增值税进项转出。
2021-01-14
要查明原因,为啥要多转出?
2023-08-11
同学 你好, 借 管理费用-福利费   贷 应交税费-应交增值税-进项税额转出
2021-12-09
你好,对的,是这么做的。
2021-07-26
借管理费用贷进项税额转出。
2024-03-19
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