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老师 请问一下 我这个月开的销项,正常交增值税了,但是下个月全部冲红了,交的税钱怎么办呢

2021-01-13 14:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-01-13 14:43

你好!这个会在下个月申报的时候减去当月的销项税的。

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快账用户1839 追问 2021-01-13 14:44

如果我下个月只开了红字,没有其他销项票,税额是负数怎么申报呢

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齐红老师 解答 2021-01-13 14:46

你好!这样就要上门申报了。多交的税,就看税务局是跟你退税还是让你留底。

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快账用户1839 追问 2021-01-13 14:47

好的 谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-01-13 14:47

你好!不用客气的了。

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快账用户1839 追问 2021-01-13 15:16

老师 我是湖北的 ,合伙企业没有账,申报经营所得,在哪里申报啊 ? 怎么操作啊

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齐红老师 解答 2021-01-13 15:17

你好!这个打字没办法说,建议你看下课堂的申报的课程。是在报个税的软件里面申报。

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你好!这个会在下个月申报的时候减去当月的销项税的。
2021-01-13
嗯,你是一般纳税人的话,那你一月份的开了发票,正常报税,经常缴纳税款,如果有进项的话,你多认证部分进项,尽量保证一月份不要在缴纳税款了
2022-02-21
同学你好 开票的发票直接原分录负数红冲 销项也红冲,正好冲抵了
2021-05-13
您好!这个月销项大于进项,一般下月要交增值税,后期如果冲红,导致销项小于进项,那么就会形成留抵,一般不退
2022-12-30
你好,没有别的销项税额话,借应收 负数,贷主营业务收入 负数,销项税额 负数,之后做借销项税额  负数,贷转出未交增值税负数,不做别的了
2021-05-14
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