咨询
Q

老师,公司付款购买固定资产,发票还没收到,该如何做分录

2021-01-12 18:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-12 18:33

借预付账款贷银行存款。

头像
快账用户5486 追问 2021-01-12 18:37

能用其他应收款吗

头像
齐红老师 解答 2021-01-12 18:38

你好,可以这么做的。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
借预付账款贷银行存款。
2021-01-12
同学你好,付款都用做其他应付款,到货未到票可以做暂估,但是没到票暂估提折旧税务不认可,建议还是到票了再做固定资产的账
2021-01-12
你好,把支付的款项,调整到分公司 借:其他应收款-分公司 312500 贷:应付账款312500
2024-11-21
您好,建议您下月收到发票入账, 货款作为预付入账
2020-09-27
同学,你好,入账时候固定资产款已经付了吗
2023-08-12
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×