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老师好!11.27日开具的工程款发票100万,因为开多了 于12月.1日冲红,又重新开了一张正确的95万发票,(都是含税价)11月份没有缴税 ,于12月份产生的税价差4万元会计分录应该咋做呢?谢谢老师!

2021-01-12 15:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-12 15:14

借应收 负数,贷工程结算或者是主营业务收入 负数,应交增值税 负数,

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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