你好, 你好,如果是同一个人的,可以相互抵消
老师,我们账上没有设预收和预付,但是应收账款是贷方余额,应付是借方余额。现在公司想知道还欠别人多少发票没有开,是不是看应收账款里有贷方余额的客户?
我公司账上一个客户的应收账款借方余额,还有科目是另个供应商的预付账款借方余额,一直在账上很久了想调掉,都是资产借方余额可以互相抵消吗?
老师,我公司现在需要换财务系统,需要把旧系统的期末余额放到新系统上,可我有一个问题,资产负债表的预收账款期末余额=应收账款的贷方余额+预收账款的贷方余额, 比如 预收账款-A客户 借方余额5000 预收账款 -B客户 贷方余额60000 应收账款- 甲公司借方 10000 应收账款-乙公司 贷方30000 可是我在新系统上按照旧系统的科目余额数据数据对应科目下客户录入数据,结果在新系统上资产负债表的期末 应收账款是70000 预收账款55000 可是在旧系统资产负债表的期末余额是 应收账款 15000 预收账款期末余额90000 为什么会这样呢,我都是按照对应的科目输入数据的。
老师,公司的往来账户想进行调整,之前有挂帐的余额应该是0 但现在账上还有余额,所以我准备把应收帐款和应付账款余额互相调整,但是借方还是剩余了30万的余额,再怎么调整呢?
某公司某年12月31日,相关账户的余额如下: “生产成本”账户借方余额45 000元;“库存商品”账户借方余额36 700元;“原材料”账户借方余额78 000元 ;“在途物资”账户借方余额为6 000元;“应收账款”总账余额为98 700元,其中“应收账款――红星公司”借方余额100 700元,“应收账款――华美集团”贷方余额2 000元;“应付账款”总账余额为65 400元,其中“应付账款――友联公司”贷方余额85 000元,“应付账款――南方制药”借方余额为19 600元;“预收账款”总账余额为56 000元,其中“预收账款――A公司”贷方余额76 000元,“预收账款――B公司”借方余额为20 000元;“长期借款”总账余额为120 000,其中有45 000元将于第二年4月偿还。要求根据上述资料计算填列资产负债表中的相关项目: 存货= (1) 元; 应收账款= (2) 元; 预收账款= (3) 元; 应付账款= (4) 元; 预付账款= (5) 元;
是收到上级公司的拨款,只用回单做账也可以哈
老师,请问收到员工或者企业之间的一些非经营性收入,只用银行电子回单做账,不开收据可以吗?电子回单上信息都清晰
新的出口企业,购进一批货但是还没有开我们开发票,销项发票入账后,怎么做暂估成本,暂估成本怎么算
请问老师,为何分期付款购买固定资产时没有增值税是什么理由呢?!
老师,公司之前没会计,没有完整的数据。新建了一个账套,只填了设置里初始余额入录的库存现金栏和银行存款栏,试算不平衡。要怎么操作?
同一控制下的企业合并形成的长期股权投资可以采用权益法核算。
老师,物流公司收购了百威,可以把本来13个点的销项税率,变成物流服务类6个点税率,这个是什么意思?
老师,工程施工,我把各项成本转入主营业务成本里,借:主营业务成本,贷:各项成本费用,然后收到结算款时,开出发票后,借:银行存款,贷:主营业务收入,应交税费(销项),然后直接点击结转损益生成凭证,然后结账,请问有问题吗?
老师好!以前年度做错了分录,今年才发现,做了更正分录后就账实一致了。更正分录里若有损益科目,有人建议我直接替换成“利润分配-未分配利润科目”?替换后是不是就不影响今年的利润数据? 那是影响了以前年度的利润了?-牵扯到的以前年度的财报和企税申报表,包括汇算清缴表,都要去更改吗?
老师好,您有自动编制现金流量表的模版吗
不是同一家,说是签订一个三方协议,这样可以吗?
可以调的话,分录是借应收红字贷预付?
你好。签订三方协议可以的可以你好,签订三方协议可以的,可以这样处理