你好, 建议反结账修改。
发现以上月:当时做借其他应收-1 贷现金,其实其他应收款是2.这月发现做错了。怎么写摘要 还是直接冲销 然后 做个正确的?做在一张凭证上可以吗a
上月冲销的凭证做做错了,这月怎么改正,其他都是用红字冲销的,管理费用福利费直接写贷方了,这月怎么改正
上月做账科目费用记错了,可以本月直接调整到正确的冲销错的,比如上月计入管理费用这月调整到主营业务成本,直接借,主营业务成本,借管理费用负数调整吗?而不是先冲销错误凭证再做一笔正确的
求问,9月份多计提一笔费用,已结账。10月份冲销是直接重录一张一样的凭证,把数字改成负数,还是找到上月凭证做红字冲销呀,这样做红字冲销会对九月份的账数据有影响吗?
老师,发现以前凭证做错了,本月更正,不做红字直接做调整的凭证可以吗?比如说以前销售费用多记了50,本月做销售费用红字50,就是直接做调的凭证这样可以吗?
生产成本跟制造费用余额结转到库存商品的分录
请问老师,收到上年度汇算清缴的所得税费用退回,这边的会计做的是:借:银行存款,贷:营业外收入。这样做账对么?为什么要这样做账呢?
出口免抵退销售额这个季度需要交印花税吗?
朴老师我们3月份入库了一批货,销售了,但是工厂还没有给我们开发票,怎么做帐,库存负数了
请问下这个月申报所得税季报,需要填未弥补亏损金额,应该填什么金额
这个月做了未开票收入,下个月要把这张票开出来吗
老师,3月29日收到一张租金发票,是2025年1月至6月租金,每月分摊,请问怎么入账?
你好老师,我想问下,企业所得税可以预缴吗?如果预交了,是不是汇算清缴一定会是应缴减去预缴后的金额,可以不弥补以前年度亏损吗?
老师,补缴2022年印花税及交滞纳金怎么做分录
老师,公司新注册的,现在还没有员工,可以不做工作表吗
不想去反结账了,不然还要去改报表,不反结账,分录怎么做
先做一张会计科目相同的记账凭证,填写反方向金额冲减 然后做正确的记账凭证就可以了
是这样吗,
是的,然后再做正确的分录就可以了
那我冲销的之前的那张还用在做吗,在一个凭证里面
之前那张凭证不用管的。