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上月冲销的凭证做做错了,这月怎么改正,其他都是用红字冲销的,管理费用福利费直接写贷方了,这月怎么改正

上月冲销的凭证做做错了,这月怎么改正,其他都是用红字冲销的,管理费用福利费直接写贷方了,这月怎么改正
2021-01-11 14:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-11 14:13

你好, 建议反结账修改。

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快账用户7384 追问 2021-01-11 14:16

不想去反结账了,不然还要去改报表,不反结账,分录怎么做

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齐红老师 解答 2021-01-11 14:18

先做一张会计科目相同的记账凭证,填写反方向金额冲减 然后做正确的记账凭证就可以了

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快账用户7384 追问 2021-01-11 14:24

是这样吗,

是这样吗,
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齐红老师 解答 2021-01-11 14:25

是的,然后再做正确的分录就可以了

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快账用户7384 追问 2021-01-11 14:30

那我冲销的之前的那张还用在做吗,在一个凭证里面

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齐红老师 解答 2021-01-11 15:12

之前那张凭证不用管的。

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相关问题讨论
你好, 建议反结账修改。
2021-01-11
您好 是的,可以这样做更正分录的。
2021-04-23
可以的,直接一笔更正分录就行。
2022-08-19
您好,把做错的做负数分录,再做正数分录
2024-11-12
好的,你需要先冲销原来的会计分录,然后再根据新发票做正确的会计处理。具体步骤如下: 1. 冲销9月的会计分录: 借:银行存款 贷:费用 2. 等你收到对方重开的正确发票后,再根据新发票做相应的会计分录: 借:费用 贷:银行存款 这样可以确保会计记录的准确性。
2024-10-29
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