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老师,我们厂办厂初期租厂房交了一个月的房租押金,原来的会计直接做进了费用,购买的电压箱价值二十万,已经摊销完。现在我们欠房东两个月的房租,用押金和电压箱抵消,我做账要准备哪里证明吗,这账要怎么做,现在厂要注销了

2021-01-10 11:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-10 11:45

你好,借管理费用-租金 贷 其他应收款-房东 营业外收入 就可以了

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快账用户4498 追问 2021-01-10 12:12

交押金时的会计分录是(当时的会计备注是房租未说明是押金) 借:管理费用 10 贷: ✘✘银行 10 购买电压箱20万进的费用已摊销完 现在欠房东两个月房租20已开专票 借:制造费用 16 进项 4 贷:其他应付款 20 现在用押金10和电压箱抵两个月的房租也是按老师写的分录吗

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齐红老师 解答 2021-01-10 12:15

你好,那就不是,是借其他应付款20 贷营业外收入 20

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你好,借管理费用-租金 贷 其他应收款-房东 营业外收入 就可以了
2021-01-10
同学你好,是您方支付租金还是收租金呢;
2021-01-14
您好,你多代缴的电费当时是入到什么科目的呢。
2024-03-27
你这里的话,正常情况下是需要票据的,如果说没有票据的话,那你这个白条的话是可以在会计上入账的,但是这些白条在税收申报的时候不能扣除,要做纳税调整处理。
2022-11-14
同学您好,融资租入的固定资产,应该是计入固定资产科目的,正常分录是借固定资产应交税费——应交增值税(进项税额)贷长期应付款,以后每月计提折旧,借制造费用——折旧费贷累计折旧,还融资款项,借长期应付款贷银行存款,现在清理,借固定资产清理累计折旧贷固定资产,借银行存款等贷固定资产清理应交税费——应交增值税(销项税额),然后把固定资产清理的余额转营业外收入或营业外支出
2023-02-25
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