补上就可以,这个补上少做收入2万就可以
老师,我们的客户是事业机关单位,预收款都是在项目还没有开始之前就收到,而且是开发票,见票打款,请问我该怎么记账呢?还没开工,票开了预收款收到了,税也缴纳了。 这样记账可以么? 借:银行存款 贷应收账款 应交税费~增值税~销项税额 每次按完工百分比确认收入时 借 应收账款 贷 主营业务收入 同时结转成本
老师您好!我们是建筑施工企业,因为公司没有专门的经营预算部门,并且甲方又不愿意配合我们每期确认完工形象进度和做工程结算,所以我们财务上没有采用完工百分比法,而采用实际成本法,在实际成本法下,我们是按照开票来确认收入的,那么我们可不可以不管有没有开票,开多少票,每月都把当期发生的施工成本全部结转到主营业务成本里边去?就是说每期期末结转施工成本后工程成本类账户余额为零。谢谢!
老师您好!我们是建筑施工企业,因为公司没有专门的经营预算部门,并且甲方又不愿意配合我们每期确认完工形象进度和做工程结算,所以我们财务上没有采用完工百分比法,而采用实际成本法,在实际成本法下,我们是按照开票来确认收入的,那么我们可不可以不管有没有开票,不管开多少票,每月都把当期发生的施工成本全部结转到主营业务成本里边去?就是说每期期末结转施工成本后工程成本类账户余额为零。但是这样处理,由于工程前期,中期开票少,会出现暂时性的账面亏损,有的跨几年工程,前两年会表现账面亏损,这样做税务局会不会答应?谢谢!
老师,晚上好,我们公司是园林绿化的是这样的,我做账没用工程结算和工程毛利,直接把成本记到工程施工里了,到月末再结转到主营业务成本里。每月预估收入,做到主营业务收入。以前听过咱们学堂的课也可以这样做。现在遇到的问题是我前期都预估收入了,现在完工了,我开了发票,合同比以前定的金额又增加了。打比方我以前预估了5万,现在开发票开了7万,我是把以前预估的都冲红再重新做收入?还是用别的方法?
老师,建筑业公司小企业会计准则,今年4月暂估一笔50万,然后在7月份回来发票了,我这边要做负数冲红(借主营业务成本负数贷应付账款暂估负数),然后在根据发票做一笔正确的分录(借工程施工贷预付账款,预付是之前提前给钱了),针对这比分录我要不要做结转成本?网校老师有的跟我说当月没有收入不用结转,但是有的老师跟我说暂估是之前的,结转成本也是之前的,不用管当月有无收入,结转就行,我到底应该怎么能做
老师,你好,有一张发票已经在电子税务局里开了蓝字发票,但是手续没到,财务系统没有入账,这个月该怎么申报增值税
老师,我24年抵扣的两张发票异常了,需要做进项税额转出,有什么办法可以不交那么多税吗
出售废旧物,贷:固定资产清理吗?
我们是商管公司,主要工作是管理集团资产租赁 物业等业务,现公司要进行消防演练,采购的演练物资怎么做分录?
老师,收到的22年开具的发票没有入账,现在25年能入账么?
老师,个人给单位开的发票需要给他申报个税吗?
老师你好,我们公司一直有些员工的工资没有报个税,是不是需要纳税调增了?以前年度都没有纳税调增,这次是因为企业所得税退的有点高,我想把这个工资这块纳税调增,税务会不会让以前几年没有调增的都调增出来呢?
经全体股东一致约定,股东认缴出资额于公司设立前一次性缴足,。之前公司章程是这个规定,但是目前公司也没有实缴,想要减少股东和注册资本,这样会有什么罚款吗
老师,外贸企业报关单的成交方式是FOB,货运公司开的发票要带税率吗?就是对账单上包含报关费、文件费、电放费、申报费等之类那个FOB运费
老师,你好,电箱电缆税务编码
不明白老师,是预估收入补上2万,然后再把待转销项税都转到销项税里,为什么还让我少做2万。
少做2万??不是少做,你这个之前不是做5万吗,现在补上2万,就是合并开7万了,
老师,就是我上面说的那样做吗?预估收入补上2万,再把待转销项全部转到销项税里去。
是的,是的,是的,是的
谢谢老师,一开始也感觉应该这么做没敢做生怕做错了。
你写没有问题这个,没有问题