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老师,你好,有一张发票已经在电子税务局里开了蓝字发票,但是手续没到,财务系统没有入账,这个月该怎么申报增值税

2025-03-31 16:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-31 16:43

你是销售方,已经开了发票?

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快账用户1314 追问 2025-03-31 16:43

是的,老师

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齐红老师 解答 2025-03-31 16:46

那需要入账,做收入,同时按发票申报收入与增值税

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快账用户1314 追问 2025-03-31 16:47

但是已经结账了

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齐红老师 解答 2025-03-31 16:49

可以反结账的,也可以直接按发票收入报税

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你好,是的, 需要如实填入申报 你账上做收入,对应就需要申报也去申报增值税才对,你这个发货和提供服务吧,对应结算单,送货单对账单相关资料需要保存,后续开发票是减掉无票收入再去申报
2021-04-14
你好; 你们开的 发票都是专票还是普票的?  
2021-12-08
您好,不入账的,这个发票咱也不知道是什么款,要不要支付的,还有人家可以要红冲
2024-04-27
你好同学,费用正常暂估,抵扣等对方开具发票后抵扣。
2023-12-11
你好,还能反结账修改吗?把它改成应交税费待认证。
2024-04-08
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