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10月因为开票税率开错,刚好跨月了,11月就开了一张红字发票冲掉10月的错误税率的那张票,又开具了一张正确的蓝字发票,但11月申报税的时候,发现自动生成的税额里面并没有减掉红冲的那张的发票,电子税务局系统里,销项发票管理中也没有这张发票

2021-12-08 08:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-08 08:59

你好; 你们开的 发票都是专票还是普票的?  

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快账用户4305 追问 2021-12-08 08:59

专票呢,现在就是找不到这张票

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快账用户4305 追问 2021-12-08 09:00

系统里面也没有,找不到,导致我们税要多交

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齐红老师 解答 2021-12-08 09:00

你好; 专票的话 应该是要减去这个专票金额后的余额来报的; 你系统生成的税额没有出来的; 要找税务局处理下  ;  先别报 ;先找税务局那边查询下这个发票情况 ; 你去开票系统里面看看这个发票上传到系统没有;  

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快账用户4305 追问 2021-12-08 09:00

我们公司有专票也有普票,但是这张是专票

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齐红老师 解答 2021-12-08 09:03

你好 ; 去看发票 上传没有; 这个发票上传到税务系统没有 ;   如果上传了还是没有数据的;要找税务局给你处理 ;   

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你好; 你们开的 发票都是专票还是普票的?  
2021-12-08
你好,这种你要去大厅让税务人员做申报处理
2021-07-01
你好!这个你先问下对方,看对方能不能把发票给你,如果不行,就让对方申请红字信息表。
2020-11-18
你好,嗯嗯,是的呢,按照差额申报就可以
2020-09-02
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