同学,你好可以这样做的
收到保险公司代赔偿车辆维修费,可以做借:银行存款 贷:管理费用 -车辆维修费吗, 等公司付车辆维修费时就做反向分录
车辆保险 借管理费用—车辆保险 贷银行存款 对吗老师
老师,保险公司代扣代缴的车船税和保险怎么做分录?借管理费用-车辆使用费,借税金及附加,贷银行存款可以吗?
老师,你好,今个月我公司对公支出了车辆保险费,本来老板说有发票,才在对公支付的,但现在告知没有发票,是不是这样做帐, 借,管理费用—车辆保险费 贷,银行存款 借,管理费用—车辆保险费 贷,营业外支出,
车辆交保险是不是这么做分录? 借:应交税费-车船税 管理费用-保险费 贷:银行存款,做完分录后续车船税怎么处理?
土地使用权的摊销的会计分录?
电子税务局点提交可以撤回吗?提交算申报吗
一般纳税人变成小规模纳税人后,应增值税-待认证进项税科目有余额要怎么处理
老师请教一个问题,公司本期开票400万,但是我不想缴纳400万税款,觉得付的钱有点多,想分期确认收入分期缴纳税金,这样做行吗?今天在做申报税费时提示销售额比对不符,我这种情况是必须修改成本期开票金额400万吗?
老师好 102题怎么算 公式和原理说下
员工1-2月工资都是零申报,现在3月所属期不打算申报员工了,可以把员工离职时间填在24年的12月份吗
老师您好!因存在视同销售行为,会计上没有做销售处理,记入销售费用了,税务上已确认销项税额,账表不符,怎么调整可相符
企业法人以自己房子向银行贷款,银行直接将款项打给了有合同的第三方公司,然后第三方将款打给个人。公司账面没有款进出入。最终也是法人自己还银行款。只不过第三方收到钱后给我们公司开了发票,这种情况怎么做账呀。
资产负债表的年报是在财务软件选择2024年12期的吗
看科目余额表能看得出。这个季度是亏损还是盈利吗?
好的谢谢老师
同学,很乐意回答你的问题,希望对你有所帮助,欢迎下次提问,请给老师五星好评。
老师,单位买配件没有发票,用餐费抵,分录怎么做呢
餐费有发票
谢谢老师
管理费用——业务招待费吧