同学你好,你的车船税已经交了,不需要处理了
一般纳税人,快递行业,交了车辆商业保险,交强险及车船税,销项开普票,那么这个商业保险.交强险.车船税这样写分录是正确的吗? 借:税金及附加-车船税 贷:应交税费-车船税 借:管理费用-保险费 应交税费-应交增值税-进项税额转出 应交税费-车船税 贷:银行存款
当我收到一个,机动车强制保险发票时,有进项税,备注里还有代收车船税,做分录是不是要先做,借,营业税金及附加,贷,应交税费,车船税 然后再做借,管理费,汽车保险费,应交进项税,应交车船税,贷银行?
我们单位收到一张汽车保险普通发票价税合计3764.62元,备注栏有车船税300元,单位转账给保险公司4064.62元,请问完整的凭证分录怎么做。我这样做 在同一张凭证上对吗? 借:销售费用-车辆使用费 3764.62 税金及附加-车船税 300 贷:银行存款 3764.62 应交税费-应交车船使用税 300 借:应交税费-应交车船使用税 300 贷:银行存款 300 然后这个分录可以合并简化成这样吗? 借:销售费用-车辆使用费 3764.62 税金及附加-车船税 300 贷:银行存款 4064.62
老师,购买车辆保险的时候,代收了一笔车船税(就是在发票备注栏备注了一下代收车船税,发票开票金额就是保险金额),老师分录是不是这样做,借管理费—保险费 税金及附加 贷银行存款 应交税费 借应交税费 贷银行存款
车辆保险和车船税借管理费用,应交税费车船税,贷银行,同时计提车船税借税金入附加,贷应交税费车船税这样对吧
本单位有一般户,用于贷款。然后往不同的个人银行里转,还款也是。我一般户和基本户做账是一起的,如一般户要注销,这个挂着其他应付款怎么冲平。有老师说冲银行存款,问题你冲了银行存款,一般户,这个银行要到欠我钱了岂不是。报表的银行余额都有影响了不是。麻烦有老师详细的思路说下
单位有一个一般户,用于贷款。但是这个贷下来的款子,转入不同的私卡。还款也是不同人还,或者基本户还。现在的问题是,我基本户跟一般户做账是一起。要是一般户注销了。那些个人的往来我如何平账。其他应付款跟什么对冲
.张某为一中国公民,2022年1月至3月,从中国境内每月取得工资、薪金 收入10000元,每月专项扣除1500元,赡养老人专项附加扣除每月2000元, 无其他扣除项目。已知张某前两个月已累计预缴工资薪金所得税款160元。另张 某于3月取得稿酬收入2000元,取得一次性劳务报酬30000元。要求计算: (1)张某2022年3月中国境内工薪收入预扣预缴税额; (2)张某2022年3月稿酬预扣预缴税额; (3)张某2022年3月劳务报酬预扣预缴税额。
本单位有基本户和一般户。一般户是为了贷款,但是都转给不是本公司的个人,然后还贷也是不同的人还进来的,有时候又用基本户还。我一般户跟基本户做账是一起的,问题是到时候这个一般户注销了,我之前挂个人的那些怎么平账。我用什么科目冲。麻烦有老师的解答一下。
多张三个点的专用发票可以合并在一起开13个点的销项发票吗?
小规模纳税人1%税率未达到起征点会计分录举例说一下
小规模纳税人1%税率未达到起征点会计分录
那不申报里的当期已开具又是?
出口应征税报关单用途确认里我这个月已经开具的怎么处理是一键确认么
以前年度的无形资产在当年已经做了支出,未做折旧。后来又做折旧和支出,账务应该怎么调整
你的车船税要先计提 借:税金及附加,贷:应交税费-应交车船税 然后保险代收时就是你上面的分录