你好,是对方 冲红了你的成本发票是么? 还是怎么你开出去的冲红?
去年开了十几万的普通发票,没有成本费用票,今年1月红冲,那我去年要交所得税吗,要怎么处理?
去年发票开错税率百分之三,现在所得税汇缴后重开发票税率百分之9,现在冲红之前的账务处理,之前的收入,成本类科目要通过以前年度损益调整吗?去年已经交了所得税,今年又重新开票,做今年收入的话,所得税会重复征收吗?所得税这块怎么处理?要调整纳税申报表,还是怎的处理?
老师,我去年暂估成本5万,3月取得发票6万,暂估费用6万,3月取得发票3万,我就冲红了成本5万入账6万,冲红费用4万入账3万,5月我取得费用发票2万,汇算清缴调整1万不交税,那我5月的时候分录怎么处理啊
小规模,自然人独资企业,去年开了普通发票,去年缴纳了税款,今年这笔发票需要红冲,但是去年缴纳了个人经营所得,今年红冲这笔钱能退回来吗?今年没有开过发票,需要更正21年的个人经营所得吗还是只能申报在22年的个人经营所得
去年1月份开了普票给对方,现在能红冲开专票吗?税务上怎么操作么?今年2月份开的普票也要求改成专票,报税的话,需要交税吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
个体工商户一个季度开除了57.3万元一共需要缴纳多少税款
我开出去的冲红
不用影响去年的所得税,冲减今年的收入, 减少今年所得税的。
今年没开票了怎么办
那你可以申请退税吧。
我去年开票了没有成本票,这个要怎么处理
税还没报上去
所得税也还没交
票又开在去年了
都是去年的事了,不知道你是假设还是怎么,这么长期时间没报税要罚款的。 没有成本票要多交企业所得税。
去年12月开的票啊,没明白我的意思吗
1月红冲是不是也没什么用了
额,是的,1月冲红也是算到2021