你好一般报完增值税 附加税 一并申报的
增值税0申报打开页面之后没有动直接提交了,显示申报成功,附加税申报表一打开显示是负数不让保存,提示我本期已缴纳税额不能大于应缴纳税额,是怎么回事啊
申报完增值税,没有先缴税,申报附加税,怎么显示已申报,不要重复申报的提示,城建税和教育税申报不进去怎么回事,第一次缴纳增值税,之前都是留底系统自动直接0申报附加税了
老师申报附加税显示创建申报表失败,本期已全部申报(下图),但是我没申报啊 我只0申报了增值税
老师,申报时显示申报失败(我这是0申报)这个税款所属期已申报是啥意思? 12月有在其他公司收取工资并申报
麻烦老师帮忙看一下,我这个漏申报了,增值税,地方教育附加,城建税教育费附加我在增值税那项申报了的,怎么显示没申报的,个人所得税,筹建期没有怎么申报?
老师,如果在电子税务局查个体户,如下图是不是表示既不是定期定额征收,也不是核定征收那就是查账征收了对吧
审计提出几点意见?请问我们的整改是需要把前期相关的账务处理?还是需要把每一笔改调的该改的改?
董孝彬老师晚上好!请教您,企业24年是亏损,汇算清缴时业务招待费有调增,那调增的数据如何账务处理?是否需要调整24年的财务报表呢?谢谢老师!
这个选 d 怎么理解啊,算应纳税所得额在利润总额的基础上纳税调整项目,这里会计上计提折旧的2.5 可以税前扣除此时扣完之后还有 27.5 的利润总额,税法说可以扣 30,我已经扣了 2.5,在扣 27.5 就满足税法扣除 30 了,但是为啥是在利润总额的基础上在减少 27.5,减的时候利润总额是 30 去减的吗?
老师,我们小规模纳税人这个月只有1000块钱卖出产品收入,不含税金额990.1,开票了但是没签合同,怎么报印花税啊,按990.1报还是0申报呀,我们还没有核对买卖合同的税种,可以先申报吗?具体怎么操作呀
老师,怎么做工商登记啊,有没有详细的流程,没做工商登记,是不是不能做工商年报
老师,我们小规模纳税人这个月只有1000块钱卖出产品收入,不含税金额990.1,开票了但是没签合同,怎么报印花税啊,按990.1报还是0申报呀,我们还没有核对买卖合同的税种,可以先申报吗?
材料入库单时间需要和发票日期一致吗还是前后都可以
个税,个人经营所得,企业所得税,汇算清缴时可以扣除吗
请问费用有调整利润表跟税局报的不一致,可以再年报申报就可以,还是需要去更正
老师 还有个问题 季度申报的小企业 显示的利润表是月报 那本月数填多少?
是一个季度的还是一个月的
财务报表是季报的话 本月栏次 填一个季度的合计数
好的 知道了 辛苦老师
不客气的 工作愉快