你好一般报完增值税 附加税 一并申报的
增值税0申报打开页面之后没有动直接提交了,显示申报成功,附加税申报表一打开显示是负数不让保存,提示我本期已缴纳税额不能大于应缴纳税额,是怎么回事啊
老师申报附加税显示创建申报表失败,本期已全部申报(下图),但是我没申报啊 我只0申报了增值税
老师,申报时显示申报失败(我这是0申报)这个税款所属期已申报是啥意思? 12月有在其他公司收取工资并申报
你好,申报增值税时,显示申报失败未抄税,请先进行网上抄报税后再次发送报表 是什么意思啊,5月申请的一般纳税人,但是没有发生业务还是0申报的
麻烦老师帮忙看一下,我这个漏申报了,增值税,地方教育附加,城建税教育费附加我在增值税那项申报了的,怎么显示没申报的,个人所得税,筹建期没有怎么申报?
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
老师 还有个问题 季度申报的小企业 显示的利润表是月报 那本月数填多少?
是一个季度的还是一个月的
财务报表是季报的话 本月栏次 填一个季度的合计数
好的 知道了 辛苦老师
不客气的 工作愉快