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11月份从代理记账交接过来的账,应收和应付金额较大,应收的钱实际已经转老板账户了,应付的也是挂着欠老板的钱,年底了,我需要将两个科目抵减调整吗,没有实质性的凭证能自己调整吗?

2021-01-04 21:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-04 21:59

您好 应收的钱老板收款有没有写分录?

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快账用户6373 追问 2021-01-04 22:07

之前代理记账那边 应收 有对方公司明细,我接手后,直接录了个总数据 科目是“应收账款——之前公司 ” 作为期初数,这样可以吗?应付的二级科目是老板名字,这个公司打算后期不发生业务了,要注销掉,应收应付的数据大,影响注销吗?

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齐红老师 解答 2021-01-04 22:08

不可以这样 要用对方公司明细的  要注销掉,应收应付的数据大,影响注销

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快账用户6373 追问 2021-01-04 22:12

实际上客户的钱转到了老板私户,后来又开了发票,代理记账那边没问清楚,直接都挂了应收,费用的钱都是用借老板钱做的应付,现在公司打算注销,刚交接到我手里,我也是个新手,我要调整的话要怎么调合适?

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齐红老师 解答 2021-01-04 22:13

把所有的往来都逐笔核对 把应收调整到老板往来上 可以冲减应付

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快账用户6373 追问 2021-01-04 22:18

是根据交接过来的明细账把每一笔往来都录到期初数据里吗?然后再用 借:应付账款——老板名 贷:应收账款——往来公司名 是这样调整吗 我是不是需要在12月的账里都调好,再在1月份申报?

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齐红老师 解答 2021-01-04 22:19

是的 应该择业账务处理 调整好了后 再1月份申报

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快账用户6373 追问 2021-01-04 22:20

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-01-04 22:24

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快

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科目余额表在应收的借方,你收回来钱 借银行或是现金 贷应收账款
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账务问题 对于管理费用多出来的部分可以调整。通过编制分录 “借:库存现金(负数金额),贷:管理费用(负数金额)” 来冲减多记的管理费用。 个税申报问题 不能不管。先联系代账公司获取记录,不行就向税务机关查询,然后按要求在电子税务局或办税服务厅进行更正申报。
2024-12-12
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