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老师,应交增值税-减免税款,需要结平吗?会计分录怎么做?

2021-01-04 14:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-04 14:54

您好!需要结平。 借:应交税费-未交增值税   贷:应交增值税-减免税款

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快账用户6086 追问 2021-01-04 15:00

不是放入转出未交增值税中吗?

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齐红老师 解答 2021-01-04 15:08

那个是转出未交增值税的分录

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快账用户6086 追问 2021-01-05 08:20

哦,但是,年终,我的减免税款,借方有余额,我可以从贷方转出,然后放入转出未交增值税中吗?

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齐红老师 解答 2021-01-05 08:29

可以转入未交增值税中的

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快账用户6086 追问 2021-01-05 13:29

好的 谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-01-05 13:45

不客气,祝你工作顺利哈!

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您好!需要结平。 借:应交税费-未交增值税   贷:应交增值税-减免税款
2021-01-04
同学 你好 收到发票时: 借:管理费用 贷:库存现金/银行存款 管理费用转入减免税时: 借:应交税费-应交增值税-减免税款 借:管理费用
2021-01-16
您好,如果还没抵减增值税不需要结平
2022-08-29
同学你好,是的,也是这样做分录的。
2021-12-19
你要,借 应交税费——未交增值税 贷 营业外收入(其他收益)
2022-01-04
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