这个退哪里了,退吗,没有退,之前计提吗,计提冲掉,借应交税费,贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润
但是有一笔预交企业所得税的,是用个人的银行卡扣税的,后来单位亏损年底又退税了,退到对公户里面了,个人交税的时候没有做账,这种要咋样做账
老师请问去年有一笔企业所得税要退,但是公司没有对公账户,这个如果留底退税怎么做会计分录
老师,我想问一下,我公司去年12月提交了出口退税申请,今年5月月底银行收到退税款,这个整个的会计分录应该怎么做? 去年12月申请的税款不抵扣,但是以前的会计没有做账,现在要补上全部分录
老师好!有员工离职,保险公司退回的钱怎么入账,是对公账户退回来的,对公账户没有这比支出,现在有这笔收入,请问会计分录怎么做
老师好,请问一下,我公司是制造型出口企业,1月份进项充足有留底,免抵退税部分会退到账户上,请问退的钱怎么做会计分录?
请教一下 老师们,出口三方贸易 付款人是香港的 货物运送到美国,那报关时 报关单境外收货人应填写那一方,贸易国应填写那一方,运低国应填写那一方
老师好,请问做帐,小规模2月才开通的新纳税人,那3月做帐,导了2月的银行明细和回单,请问1月的流水也要导出吗?1月注册的公司,2月才开税务
请问电子税务局里边收到的发票不入账会有什么问题
(1)收到投资者投入货币资金100,000元,存入银行。 (2)收到投资者投入设备一台,双方确认价值为50,000元 (3)向银行借入短期借款30,000元,存入银行。 (4)计提本月短期借款利息150元。 (5)购入原材料·批,价款20,000元,增值税2,600元,款项以银行存款支付,材料已验收入库。 (6)以银行存款支付上述材料的运杂费1,000元。 (7)生产车间领用原材料15,000元用于生产产品。 (8)分配本月职工工资,其中生产工人工10,000元,车间管理人员工资3,000元,行政管理人员工资5,000元。 (9)计提本月固定资产折旧,其中生产车间固定资产折旧2,000元,行政管理部门设备折旧1,00元。 (10)销售商品一批,价款40,000元,增值5,200元,款项尚未收到。 (11)结转已售商品的成本25,000元。 (12)结转主营业务收入40,000元。 (13)结转上述材料费用 请详细解答13题及分录
老师:请问,异地建筑服务,在项目所在地预缴税款时,必须要在项目地开设银行账户吗?能绑定公司注册地的基本存款账户进行预缴吗?
月底计提工资后社保扣除个人部分还用做账吗
股权变更,老板委托我去签字,有风险不,不想签呢
问下收到稳岗就业7000,员工发了5000企业留了2000账务怎么处理?
老师,公司前期都属于投资建设期,只有进项税额,收到的进项发票的账务处理如下: 支付工程款,收到发票 借:在建工程 100 应交税费—应交增值税(待认证进项税额)9 贷:银行存款 109 认证发票后 借:应交税费—应交增值税(待抵扣进项税额) 贷:应交税费—应交增值税(待认证进项税额) 先开始有收入,销项税额8256.88, 期末增值税结转: 借:应交税费—应交增值税(进项税额)8256.88 贷:应交税费—应交增值税(待抵扣进项税额)8256.88 借:应交税费—应交增值税(销项税额) 8256.88 贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)8256.88 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)8256.88 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)8256.88 老师,是这样做账务
老师 有没有光伏安装的整套会计分录模版
没有退,因为没有账户
那这个有说抵减后面需要交吗,
不需要了
没有不需要做处理,