咨询
Q

老师,工程做账看一下我的逻辑对不对,开具发票时借:应收账款1000,贷工程结算1000 ;收到成本发票时借:工程施工800,贷:应付账款800;,结转成本时借:工程结算800,贷:工程施工800;收到工程款借银行存款1000,贷应收账款1000;结转本年利润借工程结算200,贷本年利润200

2021-01-03 21:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-03 23:33

你好,工程结算开具发票时借:应收账款1000,贷工程结算1000/1.09,应交税费--应交增值税1000*9%/1.09,

头像
齐红老师 解答 2021-01-03 23:33

收到成本发票时借:工程施工---合同成本800,贷:应付账款800

头像
齐红老师 解答 2021-01-03 23:34

按完工百分比确认收入和成本 借主营业务成本,工程施工--合同毛利,贷主营业务收入,

头像
齐红老师 解答 2021-01-03 23:35

收到工程款借银行存款1000,贷应收账款1000

头像
齐红老师 解答 2021-01-03 23:35

最后工程完工验收后,对冲,借工程结算,贷工程施工--合同成本,合同毛利,

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,工程结算开具发票时借:应收账款1000,贷工程结算1000/1.09,应交税费--应交增值税1000*9%/1.09,
2021-01-03
同学你好,这个是对的
2021-09-03
借工程结算,贷主营业务收入 借主营业务成本贷工程施工
2023-01-31
你好,倒数两个分录没必要做。
2021-09-03
可以的,可以这么做的
2024-09-19
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×