可以的,符合可以使用的,当年度亏损可以抵扣以后年度的盈利的
1.但是我12月开了票1月份才收到尾款,那个票我肯定是要1月份才能给客户,就是说对方还能使用吗 所得额为负数,剩余的可以转到下一年扣除吗?
请问老师,上月发票客户退回(新成立的公司说11月份他们不能抵扣,得在12月才可以抵扣),但12月初才退回给我们,收到退票后冲红后重新开具,发票上借方是银行存款,12月的银行日记账还用登记这一负一正的银行存款吗?
老师您好,关于年底就是发票报销,还有封账,我有一点小疑问,一直没搞明白。你比方说,嗯,我们单位12月25号封账。那员工12月28号报销的发票还可以做到1月份的账里吗?有什么影响吗?如果说不做到12月份。然后12月31号别人给我们汇的款。我也就不开发票了。但是。如果我12月31号收到别人给我的款,我也给人家开发票了。并且我把这张发票给对方单位。对方单位会因为这个日期而不要吗?还是说必须得给对方单位开1月份的票啊。这个有什么说道吗
去年12月份公司收到一张客户的客户给的商业承兑汇票,今年1月份去兑换结果银行给出的结果是该出票公司清算无法兑换汇票,并注明今年2月28日到期。票是无法兑换了,但是股东却说那只是银行无法兑换,他要留下这个证据证明票无法兑换 客户才有可能付款,待客户付款了,他自然退了这张票给客户。我就想知道老板这个说法对吗?
老师,我们为了年底收钱,12月底给客户开了预付款30多万发票,但是这个活动还没有开始,要24年1月份才做,这个相当于只有收入,还没得支出,这个情况如何能降低所得税呢,能不能把成本做到23年呢
请问企业临时找外单位人员帮忙干了四天活支付1200元,如何申报个税?需要注意什么呢?
公办幼儿园可以和员工签署私车公用协议,没有租金只报销油费吗?
行政单位员工去党校学习的培训费和差旅费能直接转账给个人吗?
行政单位支付给员工个人的差旅费能直接转账给个人吗??
生产企业 如果3月有出口收入,已经开具出口发票,申报了增值税, ①3月的免抵退税是否可以先不申报,等到时候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退税一起申报呢 ②还是说申报了当期的增值税,就一定要申报免抵退税 ③如果是那种超期申报的(超次年4月),是否可以跟正常申报的,一起申报退税
发现一张取得的切割机发票不是我公司的购买的,怎么处理
公司转让了,之前的账还有用吗?还是以后的账0申报
汇算清缴时,假如2024年的业务招待费需要调增10000,补交税10000*5%=500,小规模公司,小企业会计准则。能不能在4月份做账务处理,借:所得税费用 500 贷:应交税费-应交企业所得税 500,需要改资产负债表的年初数吗
老师,公司签订进项销项合同有啥作用呢?
老师,有增资协议模板吗?
毕竟是跨年了,跟平时一样使用是吗
是的,这个隔的时间不长,可以正常使用的
那相隔多长就不能正常使用了呢?
麻烦辜老师帮忙回复一下哦 谢谢(*°∀°)=3
一般超过3个月不能税前扣除的
1.意思是票12月开的,1月份给W客户那边跨年也没影响,只要不超过三个月对方能正常使用? 所得额为负数,剩余的可以转到下一年度有具体时间限制吗
是的,可以正常使用 可以往后弥补5年
好的,谢谢(*°∀°)=3
好的客气,帮到你就好
还有一个问题,那个定额发票可以做哪些用呢?
这个也可以报销的啊
定额发票可以用来报销啥费用?那可以税前扣除吗? 对了,今天是最后一天了因为款还没收到今天就结不了账了可以等下月初再结账吗?
今天没有收到款,下一年收到,就是下个月的帐了
但是我开的是全额发票,款只收到一部分怎么入账
借:银行存款 应收账款 贷:收入 应交税费—应交增值税—销项税
全部一次入完账吗?还是12月和1月的分开呢
当月的收入,当月要确认完的
不太明白?那我这个算是几月份的呢
票是12月份开的,款分12月和1月份两次收的
你12月已经吧货物都给到对方了撒,发票也全部开了,你就要全部确认收入的 实际回款和收入的时间不用一致的