同学,你好 需要登记的
请问老师,上月发票客户退回(新成立的公司说11月份他们不能抵扣,得在12月才可以抵扣),但12月初才退回给我们,收到退票后冲红后重新开具,发票上借方是银行存款,12月的银行日记账还用登记这一负一正的银行存款吗?
老师,我去年12月收到一张发票,1月想勾选抵扣发现纳税人识别号错了,未能抵扣现在已联系对方重新把正确的开过来。我当时做的账务处理为借:在建工程——待摊投资——技术服务费 18625.74 应交税费——应交增值税——进项税额186.26 贷:银行存款18812 请问这个月拿到发票后我们的账要怎么处理呢?错票要 退回给对方还是留着做为凭证附件呢?
老师,我们公司9月份购买了一层办公楼,但说是发票在今年不一定能给得过来,说是要过户以后(至少3个月以后,有可能是半年以后)发票才开过来。像这种情况,我们在9月份入账的时候,只能先做,借:预付账款/其他应收款,贷:银行存款,吗?
老师,请问一下,我们公司是小规模,24年11月份成立的,在12月份才开始有业务,12月份的时候发票开了48万多,在25年1月份的时候,报税的时候交了税款,然后有一张发票金额对方说开错了,重新冲了红字,如果是按说12月份减去红字的金额就不超过30万,我现在在做汇算清缴的时候,可以把12月份缴纳的税款退回来吗?如果可以退的话怎么做汇算清缴?
公司购买油漆,去年入了低值易耗品,已经用在办公楼,今年怎么调账
高标准农田项目施工需不需要缴纳环保税
那劳务公司把销售材料加到营业范围是不是就属于其他业务收入啊
付款人是银行卡中心的账怎么做
这个在汇算清缴里怎么取数?
股东分红 还没有申报个税,这笔分红等后面公司经营需要当扩资吗?
请问个人所得税手续费返还分录怎么做?
老师,在做汇算清缴的时候, 比如25年补计提24年的社保900元, 这个金额应该要加上吧?这是归属于24年的社保, 同样24年补提的23年社保也要减掉, 它不属于24年,是这样理解的吗?
你好老师,同事之间借钱,可以用工资抵吗,钱可以直接打到债务人卡上吗
老师:请问支出半年的房租该怎么做账?