同学,你好,他缴社保的分录有问题 借管理费用-单位社保 其他应收款-个人社保 贷银行存款。 应该是这样的,按你上面说,的确要做一个冲减的分录。就是你最后的分录。
请教老师:每月缴纳医社保原公司会计按实际缴纳费用借:管理费用-社保 借管理费用-医保 贷:银行存款;发工资的时候:借:应付工资 贷:银行存款 贷:其他应收款-个人社医保,累计几个月下来,现在其他应收款-个人社医保贷方金额10233,我是不是要结转借:其他应收款。贷:管理费用-社保。贷管理费用-医保
老师您好,我们单位当月发工资,缴纳社保,会计分录您看对?发工资时,借 管理费用-工资 贷其他应付款-个人代扣社保 贷银行存款 缴纳社保时,借管理费用-社会保险,借其他应付款-社保费用 贷银行存款
老师 我就只体现补缴社保的分录 计提 借:管理费用-社保 贷:应付职工薪酬-社保个人 借:应付职工薪酬-社保个人 贷:其他应付款-养老 其他应付款-医疗 其他应付款-失业 缴纳社保 借:管理费用-社保单位 其他应付款-养老 其他应付款-医疗 其他应付款-失业 贷:银行存款 老师 您看我的分录有错误吗
企业将个人承担部分的社会保险费、公积金计入管理费用,会计分录为: 借:管理费用\\社会保险费 贷:其他应付款\\社会保险费 缴纳的时候: 借:其他应付款\\社会保险费 贷:银行存款 个人承担部分不能计入企业的成本费用 该分录如何修改?大额医保未计提直接在缴纳时借:管理费用\\社会保险费\\大额医保 其他应付款\\大额医保 贷:银行存款 是正确的吗?
计提和缴纳社保分录 计提社保医保 借 管理费用-社保费 贷 应付职工薪酬-社保费 缴纳社保医保时 借 应付职工薪酬-社保费 其他应收款—社保费 贷 银行存款 是这样会计分录不
计提的工资和实际发放的有差额,导致发放了工资后不平,应付职工薪酬借方有余额,有什么快速的调整方法吗,几年下来一直都有这个问题
老师,假如充值1000元赠送200元,客户实际得到1200元的卡,售卡方实际收到1000元现金,怎么做分录呢。
老师 我们买材料钢材生产成半成品圆片卖出去,销售发票是圆片 进项是卷料 我要怎么做账
老师,我们老股东已经全部实缴了现在股权转让给新股东,实缴5年内完成新股东还要重新缴一遍吗
老师,你好,湖北武汉2025年报名中级会计考试需要继续教育吗?
请问老师陶瓷原料行业的税负率大概是多少啊?税负率达到10多点,税务稽查的风险高吗?
合作社的应收账款和成员往来的区别是什么
老师你好!汇算清缴可以自己做吗?还是一定要第三方税务所来做
出口关税汇率怎么查询是合理的
老师你好!收到银行季度利息怎么写会计分录
是的,老师那我这样全年一次冲减没有什么问题吧!
同学,你好,这个没有问题的。
谢谢老师
同学,你好,不客气的。