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我们单位,计提工会经费,借:主营业务成本,贷:应付职工薪酬,然后月末结转主营业务成本到本年利润。工会经费不是️上交吗?

2020-12-29 13:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-12-29 13:21

同学你好 计提工会经费 借,管理费用一工会经费 贷,应付职 工薪酬 上交 借,应付职工薪酬 贷,银行存款 期末 借,本年利润 贷,管理费用;

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同学你好 计提工会经费 借,管理费用一工会经费 贷,应付职 工薪酬 上交 借,应付职工薪酬 贷,银行存款 期末 借,本年利润 贷,管理费用;
2020-12-29
你这个计提的工会经费,是自己企业使用,还是缴纳给税务局的工会经费呢?
2020-12-29
你好,计提 借 管理费用-工资 贷 应付职工薪酬-工资 结转 借 本年利润 贷 管理费用-工资
2020-11-12
你好 以后也不做收入的可以
2020-12-30
您好,这个不需要做结转的呢
2021-01-18
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