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一般纳税人 工资计提是 借:主营业务成本 贷:应付职工薪酬 那么月末结转也要再做一笔 借:主营业务成本 贷:应付职工薪酬吗?

2020-11-12 17:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-11-12 17:14

你好,计提 借 管理费用-工资 贷 应付职工薪酬-工资 结转 借 本年利润 贷 管理费用-工资

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你好,计提 借 管理费用-工资 贷 应付职工薪酬-工资 结转 借 本年利润 贷 管理费用-工资
2020-11-12
计提工资,为什么不是借主营业务成本83200贷应付职工薪酬-工资83200借主营业务成本-社保6327.30贷应付职工薪酬-社保6327.30应付职工薪酬不是要是应发数
2022-04-15
你好,对的,可以这么做。
2021-06-25
您好,这个的话,主营业务成本,这个是可以结转到本年利润
2024-06-27
同学你好, 您的分录是对的;
2020-10-16
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