同学你好,把折旧补足了。后期按4年摊销就可。
请问一下,老师,固定资产建账的时候,按去年的数据做下来,每月折旧额不一样,是因为以前年度有提折旧,之后很久一段时间又没计提折旧,后面前任的会计重新计提折旧的时候用原值减残值减累计折旧这样去计提的,导致现在我按账上余额做下来,算出来的折旧不一样,这应该怎么弄呢
#提问#请问如果之前的会计在选择计提折旧年限时选择错了,本来应该是4年的,选择了10年,请问后续我这边计提折旧时怎么更改,是补计提折旧吗?还是怎么操作?
老师,我账套的固定资产计提折旧后,我发现出错了,查找到原因是当初录入固定资产卡片的时候,累计折旧科目选择错误了。请问现在怎么调整?因为我发现固定资产卡片不能修改哦。
请问,财务软件里的固定资产卡片年限录错了,录的3年,应该是五年,已经计提折旧有2年了,每月的计提折旧都是错的,现在怎么操作?是直接在固定资产卡片里改一下,前面的错的不管,将错就错,还是应该怎么弄?谢谢
老师,请问一下固定资产折旧年限,之前录固定资产的年限太长了,现在要调整固定资产年限,是怎么操作?比如一个资产金额100万,原来折旧年限是10年,已经计提折旧3年,现在想改成折旧年限为5年,怎么操作?谢谢!
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
个体工商户一个季度开除了57.3万元一共需要缴纳多少税款
老师,可以在同一个月份把之前的少计提的折旧补足吗?
同学你好,你可以同一个月份提足。
谢谢老师
同学你好,不用客气。