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老师您好,请问我公司一月开了一个红字发票申请,但是对方未给我们开票,这个月税局通知补缴增值税,完整分录怎么做呀?

2020-12-28 15:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-12-28 15:35

您好,需要让对方开具红字专用发票,收到发票之后 ,冲之前对应的蓝字发票凭证 借:管理费用等(红字) 贷:应交税费-进项税额转出        应付账款等(红字)

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快账用户6870 追问 2020-12-28 15:37

老师,之前已经冲了,现在是税局让补缴增值税,报表已经改了,也补缴税了,应该怎么做分录

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齐红老师 解答 2020-12-28 16:21

你是怎么做的红冲分录,是跟上面的分录一样的吗?

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您好,需要让对方开具红字专用发票,收到发票之后 ,冲之前对应的蓝字发票凭证 借:管理费用等(红字) 贷:应交税费-进项税额转出        应付账款等(红字)
2020-12-28
您好,尽快让对方开具红字发票,在开具红字发票申请单的月份,就需要申报增值税的 当时 收到退款时的分录是  借:银行存款     贷:管理费用(红字) 这么做的吗?
2020-12-29
同学你好 借,应交税费一应增一进项,负数 贷,应付账款等,负数 在申报时填入进项税额转出项中;
2021-02-07
你好,对的是的,红虫值钱的你之前申报了进项转出需要去税务局更正。
2021-12-29
你好     你们认证了吗?  你是购买方 你认证处理过没有   
2020-12-02
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