你好同学 按照13走就可以了。
老师好,请问2017年预付一家单位劳务费50万,对方单位已经在税务注销了,因为无法开票,给我们一台设备价值20万,这台设备也没有正规发票。当时入账是这样做的,借:固定资产 贷:应付账款。当时不太了解税法就没及时处理,后来在2019年汇算清缴时调增了无票的折旧费。请问老师我这抵账的设备挂的应付账款,可以和之前的预付账款抵消吗?有无税务风险呢?这台设备没有任何手续。
老师你好,我们单位一台设备,收到进项发票的时候税是16%的,当时对方没要发票,我想这个月把这台设备走无票收入,你说销项税我是按16%还是按13%,请教老师了
老师,我们那个了个设备当时是按照未税签合同的,未税付的款,30000.元,现在想开发票对方万13的税点得3900。我是花钱开票合适还是就不开发票了,不开发票我这个设备就不能入账了吧。
老师你好,我有一笔收入是19年2月份收款的,现在确定对方不会要发票了,想把它作为无票收入处理,请问我是按照当时的16%计算税额,还是按照现在的13%计算税额呢?
老师,公司有个自然人股东要退出,需要缴纳个税,还得这个股东登录电子税务局做股权变更,这个股东是公司员工,拿工资,个税扣缴端有他的名字,请问公司是否可以代他操作,还是说必须得他本人操作
老师 我们签合同的和收款的都是旺中旺 开票的是鸿基公司 然后鸿基属于旺中旺的一个项目公司 我现在入账要怎么整 项目已经结束了
超市给员工充储值卡怎么做分录
利润分配的时候怎么做分录,完整的应该分配怎么做,实际分钱的时候怎么下账
老师:这个月可以补填报24年的个税专项扣除吗?去年的员工没有填过。
对方给我们制作了广告牌,我们需要开票,但是我们超经营范围了。申请代开或者填一张商品销售或者类目不填直接开可以吧,真实的业务
工商年报的社保缴费基数按照应缴人数口径计算是什么意思
企业所得税的计算公式
老师,个税是下月申报是吧,当月能申报当月的吗
非营利医疗机构在申请免企业所得税,如这两年度存在收支结余为400万元左右,会影响申请免税否?
好的,谢谢
麻烦五星好评 谢谢。