你好!不开发票也能入账,只是折旧不能税前扣除。
老师,我们是足球培训机构,中国足协给我们精英基地培训补助一年100万,然后他们让我们开与收入无关的0税率发票,那这个收入我入营业外收入,二级是政府补助吗?谢谢!
老师,您好,我问下我们补了24年一年的个税,每月补报5个,财务季度报表我上柜台上更正,那企业所得税季度预缴需要每季度更正吗?
#提问#请问老师洗浴中心发的奖金用的是现金,用报个人所得税吗?谢谢
我们是一般纳税人,12月份购买了房产,支付了2580万,12月份做了固定资产增加,2025年1月交了该房产的契税和印花税,要挂什么科目?然后1月份去办理房产,交了土地出让金,付了土地出让金的契税和印花税,这些又挂哪个科目?
老师您好 同样的公式怎么一个算出来是应纳税额 一个是销项税额 ?
老师,您好,问下我的供货商还没有开票给我,我的客户已经在催着我开票了,我可以先给客户开票吗?供货商在申请开票额度,如果这个月没申请下来要下个月的话可以吗?还是说都在当月就没事?跨月就不行?
U8怎么做暂估结转成本
某公司购入设备一台,支付增值税专用发票所列的买价38000元,增值税4940元,增值税普通发票所列的包装费375元,设备当即投入安装,安装过程中领用工程物资2240元,领用生产用库存原材料实际成本500元,原进项税额65元,领用自产库存商品实际成本1800元,市场售价2000元,增值税税率为13%,设备安装完毕交付使用
我们跟a公司购买货物,是我们的成本,1月20日已经付款,也签了合同,但是发票还没有开给我们,我1月份做账是要计入哪个科目?收到发票时又要怎么做账
两个子公司,库存商品走内部交易,进项税怎样处理
老师那具体折旧的分录怎么写?
你好!分录一样的写啊。比如管理费用—折旧费 贷累计折旧
30000万的卷板机,这个记录管理费用吗 ?我现在做的是应付账款 借方30000,贷方银行30000,我的意思是我现在没有发票,我这个应付账款怎么冲了它,下一步应该怎么做 是借:固定资产30000 贷应付账款30000 吗?
你好!你的分录是没错的了。借:固定资产30000 贷应付账款30000 然后借方应付账款30000,贷方银行30000
那你说的折旧我什么时候做 你说的不能税前扣除是按照30000开始折旧吗 ?
你好!不是,折旧正常做,我说的是你汇算清缴的时候,这些折旧要调增。
还有我做成固定资产 没有发票 我需要附其他资料吗
你好!你可以用对方的送货单,入库单之类的入账。
就是我做了折旧会提高我的费用,但是因为没有发票 我要汇算清缴时调整 这个需要自己单独记录下对吧以免后期忘了
有合同 然后自己写个入库单可以吧 都附上
你好!可以的。就是这样做。
老师 那我要是花3900 让对方开发票 合适还是不要发票合适呢?我想知道这个 哪个花得钱多?
你好!你是一般纳税人吗?
是一般纳税人
你好!如果是一般纳税人,取得专票是有好处的,进项可以抵扣,本身可以做成本费用。
是但是我还要花3900 得税点,我想知道花了钱 也合适是吗 ,具体能抵扣多少,
我花钱开了发票,我能低多少谁 增值税 所得税,我们是小微企业,和我不花钱开发交的税是多少,具体怎么测算一下呢
你好!你花了3900,这个3900不是可以抵扣吗?
然后还可以减少所得税是吧 还有其他的好处吗 ?这个3万的发票所得税大概能减少多折旧的费用也不用调整了对吧 差不少吧
你好!税务局查起来,你的帐是之类也都完整了。 是的。不用调整折旧了。