你好!不开发票也能入账,只是折旧不能税前扣除。
老师,我们那个了个设备当时是按照未税签合同的,未税付的款,30000.元,现在想开发票对方万13的税点得3900。我是花钱开票合适还是就不开发票了,不开发票我这个设备就不能入账了吧。
老师,对方委托我们研发两台设备,并且签订了合同,我们已经开了合同总价款30%的发票,13个点的,想问一下老师这个合同开的发票都是13%的,那申请技术合同认定时是不是技术交易额就是零啊
我们公司委托运行一个关联方的电站 ,这个电站设备烧掉了,我们又采购了一个设备 七万多 , 今年2月份付的钱,发票给了,发票开的是我们单位,这个设备还没入账,这个发票怎么处理呀?实际是关联方的设备,我们委托运行人家的电站,现在采购的那家单位也马上注销了,发票肯定换不了了,现在怎么入账呀?还有就是委托运行合同里有一个条款是不可预见的费用10万元,到时候如果发生了不可预见的因素就连同委托运行费一起开票给关联方,可是现在这是一项资产呀,不是费用
我公司2013年买了一套设备1220万,对方未给我方开发票,当时税率是17,现在对方只同意开13的票,那我的进项少了4个点,这个合理吗?
老师,老师,是这样的,我们和对方签了设备买卖合同,合同总价款500万,对方预付280万发票,我们开了500万发票,因为这个属于研发设备,所以这台试验的不是很理想,双方决定终止协议,并且货物不退回,尾款还有220万不支付了,要求我们开220万的红字发票,那么开红字发票的原因是什么呢?
老师,公司涉及股权变更,股东缴纳了个税及印花税,实质上没有分红,请问企业要进行账务处理吗?如果不处理,未分配利润还是原来那么多,
老师,汇算清缴的申报总表的管理费用不是应该从附表里面直接取数吗,我这个附表填完了之后没有上主表上呢,还有主表哪些是需要手动填写呢
你好老师请问我用以前年度损益科冲销了去年每个月多计提的工资,那这部分的数据是减利润表哪个月的呢
老师,12月开的发票,1月红冲了,12月的主营收算红冲的这张票吗
这部分是不是可以直接不填
老师,工资一年超过12万的话,汇算清缴的时候要补交税吗?
老师你好 想出口产品 现在需要办理对外贸易经营者备案表吗。想出口产品 需要办理哪些手续和证书
老师,收购粮食企业,收进来再买,这属于什么行业?属于商贸企业吗?
燃气行业,营业收入2419万,安措费怎么提取?分录怎么写?
外贸公司如果多收汇很多,有什么税务风险
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老师那具体折旧的分录怎么写?
你好!分录一样的写啊。比如管理费用—折旧费 贷累计折旧
30000万的卷板机,这个记录管理费用吗 ?我现在做的是应付账款 借方30000,贷方银行30000,我的意思是我现在没有发票,我这个应付账款怎么冲了它,下一步应该怎么做 是借:固定资产30000 贷应付账款30000 吗?
你好!你的分录是没错的了。借:固定资产30000 贷应付账款30000 然后借方应付账款30000,贷方银行30000
那你说的折旧我什么时候做 你说的不能税前扣除是按照30000开始折旧吗 ?
你好!不是,折旧正常做,我说的是你汇算清缴的时候,这些折旧要调增。
还有我做成固定资产 没有发票 我需要附其他资料吗
你好!你可以用对方的送货单,入库单之类的入账。
就是我做了折旧会提高我的费用,但是因为没有发票 我要汇算清缴时调整 这个需要自己单独记录下对吧以免后期忘了
有合同 然后自己写个入库单可以吧 都附上
你好!可以的。就是这样做。
老师 那我要是花3900 让对方开发票 合适还是不要发票合适呢?我想知道这个 哪个花得钱多?
你好!你是一般纳税人吗?
是一般纳税人
你好!如果是一般纳税人,取得专票是有好处的,进项可以抵扣,本身可以做成本费用。
是但是我还要花3900 得税点,我想知道花了钱 也合适是吗 ,具体能抵扣多少,
我花钱开了发票,我能低多少谁 增值税 所得税,我们是小微企业,和我不花钱开发交的税是多少,具体怎么测算一下呢
你好!你花了3900,这个3900不是可以抵扣吗?
然后还可以减少所得税是吧 还有其他的好处吗 ?这个3万的发票所得税大概能减少多折旧的费用也不用调整了对吧 差不少吧
你好!税务局查起来,你的帐是之类也都完整了。 是的。不用调整折旧了。